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上年做了進項轉出,今年允許重新抵扣,怎么申報?

2025-11-05 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-11-05 14:26

在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第9欄“本期用于抵扣的進項稅額”中填報重新確認的抵扣金額

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快賬用戶2539 追問 2025-11-05 14:29

第9欄是填構建不動產(chǎn)的扣稅憑證

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齊紅老師 解答 2025-11-05 14:33

填寫 本期用于抵扣的進項稅額欄

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快賬用戶2539 追問 2025-11-05 14:40

是第3欄次“前期認證相符且本期申報抵扣”嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-05 14:48

你好,附表2 能否截圖看下

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快賬用戶2539 追問 2025-11-05 14:59

好的,稍等

好的,稍等
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齊紅老師 解答 2025-11-05 15:03

3欄 前期認證相符且本期申報抵扣

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快賬用戶2539 追問 2025-11-05 15:07

好的,那分錄是做上年轉出的相反分錄,進項稅額轉出的借方余額月末是轉入未交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-05 15:11

進項稅額轉出 到進項

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快賬用戶2539 追問 2025-11-05 15:15

好的,上年轉出,成本費用做了納稅調增,今年重新抵扣需要更正申報嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-05 15:17

以前的不用更正申報

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快賬用戶2539 追問 2025-11-05 15:22

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-11-05 15:25

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第9欄“本期用于抵扣的進項稅額”中填報重新確認的抵扣金額
2025-11-05
同學,你好
你之前進項稅額轉出的分錄,做反分錄就行
2025-10-14
同學,你好 借:費用/成本 貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)
2021-03-30
你好 你這個只需要用負數(shù)就可以的,不需要進項轉出的 借:主營業(yè)務收入 增值稅 帶:應收賬款
2022-10-08
你好;? ? 你之前 是不是進項稅轉出也做了兩筆分錄 ?? ??
2022-05-16
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