還是計入 上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅1000 貸:銀行存款1000 下個月少扣400就行

老師,個稅匯算清繳本來是要交300多塊錢的稅,然后就選擇了一個免申報,然后就不用繳費了,這什么狀況好像以前沒碰到過,是為什么呀
我們是活動策劃公司,經(jīng)常出活動的時候會請到那些兼職,會給他們支付工錢,然后老板就問他們提供身份信息,申報當(dāng)月的個稅,作為勞務(wù)報酬申報,請問這個操作是可以的嗎? 現(xiàn)在又有一個金額6000多塊的 ,也是提供身份信息過來叫申報,可是申報勞務(wù)報酬800塊以內(nèi)不用交稅 這個金額6000多的要怎么操作比較合理 有什么辦法嗎
老師,我們公司多交了5000塊錢稅款,后來更正申報后,錢退回到公戶了,其中4000是當(dāng)時從公戶付的,1000是我個人墊的,現(xiàn)在全部退回公戶了,我會計分錄應(yīng)該怎么做賬
我們收到一張代開的發(fā)票,個人開具的勞務(wù)發(fā)票支付單位要代扣代繳個人所得稅 我們是先申報個稅,然后個稅由我們代扣代繳了之后 再給對方付款是吧 那給對方付的款是不是就是扣掉個稅之后的錢 比如我們單位個稅先墊付了20塊錢 本來應(yīng)該給他付300 現(xiàn)在把個稅的20塊錢減掉就相當(dāng)于付280元 還是說第2個方案 我們申報個稅20塊錢 我們先墊付了之后 讓對方把這20塊錢打到我們賬戶上 然后我們給他支付的時候還是300元 遇到這種代開發(fā)票的,我們該怎么操作?
老師,我們的電費發(fā)票是先交錢的,后給開發(fā)票。然后,我做的都是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。然后等發(fā)票回來的時候,就是借管理費用,貸預(yù)付賬款。但是吧,我預(yù)付賬款一共就付了6000塊錢。但是現(xiàn)在他發(fā)票他又給我多開了,大概得有1000多塊錢。就是1000多塊錢吧,他可能是我沒來這個單位之前,我們老板個人墊付的。就是,但是也不確定,但我覺得肯定是以前有人兒交過,然后就是我們又交了,然后他給我們開的發(fā)票。但是我現(xiàn)在預(yù)付賬款里面兒就6000,但我現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)達(dá)到7000了,我多出那1000塊錢,我應(yīng)該怎么記賬。
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計分錄???計提和發(fā)放時分別做的借管理費用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時:借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000。可是這樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個二手車交易平臺,所涉及的各種稅費,誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時做分錄 需要先1+3%價稅分離 在按%1計提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會計科目是什么?
老師,我們辦公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,這個我還要寫成長期待攤費用嗎?每個月攤銷嗎?