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老師,我司是小規(guī)模納稅人,第三季度開的一張專 票有錯誤,現(xiàn)在紅沖這張發(fā)票。再重新開一張金額相同的發(fā)票,我還需要更改第三季度的增值稅報表和所得所報表嗎?

2025-11-04 15:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-04 15:57

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2025-11-04
直接在10月紅沖銷售收入和銷項稅就行。正常做賬就是
2024-10-17
主表其他免稅銷售額里面填寫這個負數(shù), 然后再去減免明細表里面第一列第三列填寫銷售額,最后一列銷售額乘以3%都是負數(shù)。你得去稅務(wù)局申報,自己填寫不了。
2025-05-14
這個不用處理,在第四季度的時候調(diào)整就行
2025-01-09
你好? ? ?你紅沖的專票是不繳納稅費的。反而會沖你們的? ?當(dāng)季度收入的。 你? 2季度? ?只有這個紅沖發(fā)票嗎 沒有開票出去嗎? ??
2021-07-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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