?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師 我們做工資是提前一個(gè)月扣伙食水電費(fèi)的 然后沒有扣的人會(huì)記錄在一個(gè)未扣表里 這次發(fā)的8月工資 然后有個(gè)8月份未扣表 有個(gè)工人離職結(jié)清了 然后有個(gè)財(cái)務(wù)發(fā)給我8月未扣表的時(shí)候把7月未扣表里的有些沒有扣的人隱藏了 導(dǎo)致我給別人離職結(jié)清的時(shí)候根本查不到還有7月未扣的 現(xiàn)在工人也不愿意把錢還回來 就想問一下 這個(gè)主要責(zé)任在于我還是那個(gè)財(cái)務(wù)
請問老師,工資申報(bào)這塊問題,怎么解決有5個(gè)物業(yè)、保潔類公司,大大小小將近30個(gè)工資表,工資表里面的員工部分有在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中申報(bào),由于數(shù)據(jù)沒辦法及時(shí)跟上,導(dǎo)致增減員沒有辦法同步。由于之前就沒有按真實(shí)的申報(bào),所以現(xiàn)在的狀況是,比如在A工資表里有張三,李四。張三在甲公司申報(bào),李四在乙公司申報(bào)。但是實(shí)際上這兩個(gè)人可能是用同一個(gè)賬戶發(fā)工資(公轉(zhuǎn)私戶發(fā)工資) 我有和老板建議過,我要按實(shí)際的工資表來申報(bào)個(gè)稅,老板也采納了?,F(xiàn)在這個(gè)頭緒沒辦法理順 2月份之前升為一般納稅人,到目前為止都還沒有提交財(cái)務(wù)報(bào)表,所以企業(yè)都被扣分。希望得到老師實(shí)際幫助
老師請問一下:有一個(gè)員工社?;鶖?shù)本年度有調(diào)整2月做工資時(shí)把補(bǔ)扣一月份社保部分放在了應(yīng)發(fā)前面導(dǎo)致2月份個(gè)稅申報(bào)表應(yīng)發(fā)不對但是社??劭顐€(gè)稅是對的可不可以仔下個(gè)月做工資時(shí)應(yīng)發(fā)多做這部分社??劭钜捕嘧鲞@部分這樣也不影響實(shí)際發(fā)放數(shù)據(jù)同時(shí)也在次月補(bǔ)申報(bào)了那部分應(yīng)發(fā)
請問一下老師,老板因?yàn)檫^年了,把1月的工資和過節(jié)費(fèi)提前以現(xiàn)金發(fā)到我們手上,平時(shí)都是1月工資2月發(fā),3月申報(bào),現(xiàn)在1月工資提前在1月末發(fā)了,還有1月初發(fā)的12月工資,那我是不是應(yīng)該2月合并申報(bào)2個(gè)月工資,可是這樣就會(huì)導(dǎo)致2月沒有工資發(fā),3月就申報(bào)沒有工資可以申報(bào),而且2月申報(bào)工資個(gè)稅得交好多,我可不可以不管她是1月末發(fā)的,直接按照正常當(dāng)做是2月發(fā)的來做賬申報(bào)啊
老師您好,是這樣的,賬上和核算的工資表數(shù)據(jù)一致,也發(fā)放了工資,可是后面發(fā)現(xiàn)個(gè)稅申報(bào)表有個(gè)員工的社保、公積金啥的沒扣除,就這么一直申報(bào)到12月,現(xiàn)在更正個(gè)稅申報(bào)表,后面的月份也要更正,數(shù)據(jù)也對不上,不想調(diào)賬這怎么處理啊?
                應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師:這個(gè)真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時(shí)暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請問一下,未開票收入,上個(gè)月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個(gè)?申報(bào)增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額正好,繳納幾元錢的銷項(xiàng)稅,就沒有把上個(gè)月未開票收入低這個(gè)月開票金額,上個(gè)月的未開票收入我可以下個(gè)月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個(gè)問題


因?yàn)槔锩嬗袆e的人其實(shí)是可以補(bǔ)申報(bào)而且不涉及到個(gè)稅的。可其中有一人是涉及到個(gè)稅的,就用費(fèi)用發(fā)票沖賬吧,也才2000多,不然后面麻煩
您好,現(xiàn)在是累計(jì)預(yù)扣法,本月把差額申報(bào)上也是可以的,在比如該員工上月賬上工資是10000元但個(gè)稅報(bào)了0元,本月賬上工資是10000元,那么本月個(gè)稅申報(bào)時(shí)就直接填入累計(jì)收入20000元,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按照20000元對應(yīng)的累計(jì)稅率減去已繳稅款(0元)計(jì)算出本月應(yīng)納稅額,這樣就把上月少報(bào)的10000元工資給補(bǔ)上了,賬務(wù)上仍需要做一筆補(bǔ)記上月工資的分錄,借管理費(fèi)用10000元貸應(yīng)付職工薪酬10000元,這樣賬和稅就一致了。
不是呀,涉及到個(gè)稅,那家只不過是100多元的代賬,那個(gè)客戶天天嗶嗶嗶,還問要交什么稅。交多少,與其這樣,不如把她的工資做一筆費(fèi)用沖賬不就完了嗎
而且現(xiàn)在算稅也是企業(yè)自己算,如果是這樣,不就穿幫了嗎
只不過是本代賬,老師呀
您好,那怎么行哦,錢是少,我們可以不給他代賬嘛,但活要做好, 咱家條件這么好,不要代這種賬了,哈哈 100元不夠您吃個(gè)飯
我覺得沒問題,怪也只能怪企業(yè)沒有把工資表發(fā)過來
別的人都可以補(bǔ)申報(bào),就那個(gè)人比較嗶嗶嗶,而且經(jīng)常找茬
不對哦,工資是累計(jì)預(yù)扣法,一年內(nèi)總工資要幫人家申報(bào)和入賬對的,個(gè)稅不會(huì)有影響的
我就這么決定了!因?yàn)閷?shí)在太煩了!如果這個(gè)月她收入少,那就把之前月份放進(jìn)去,收入高,就沖費(fèi)用吧
沖費(fèi)用不申報(bào)工資收入呀,員工發(fā)現(xiàn)不一樣,會(huì)申訴的
那個(gè)人是老板女人呀!
那更要把她申報(bào)對,到時(shí)她說您不專業(yè),申報(bào)都不對
我不高興,大不了不做了!
哦哦,那明天心情好再做這個(gè)吧
明明就是企業(yè)的錯(cuò),干嘛要怪到我這里來。你教我怎么跟企業(yè)說呀!就說企業(yè)沒有把7月工資表給我,然后導(dǎo)致這次個(gè)稅要補(bǔ)申報(bào)嘛?不丟臉丟大了!
這個(gè)本來就是事實(shí),我們有沒有問企業(yè)要呀,補(bǔ)申報(bào)后本年累計(jì)是對的嘛
夠煩的,我不做了?。。。?
哦哦,別生氣哈,今天咱不做了
買黃金花了40多萬,白銀花了30多萬?;鸹?0多萬,我的錢都用掉了,我家人也見死不救
姑娘真的好有錢呀,超過了99%的同齡人,男朋友的公司好轉(zhuǎn)了么