一、若第三方為捐贈方(無償支付) 收到財政撥款時:借:銀行存款 200,000貸:財政撥款收入 200,000同時,借:固定資產(chǎn) 200,000貸:累計盈余 200,000 收到第三方捐贈時:借:銀行存款 295,600貸:捐贈收入 295,600同時,借:固定資產(chǎn) 295,600貸:累計盈余 295,600 二、若第三方為債權(quán)人(款項為借款) 收到財政撥款及第三方借款時:借:銀行存款 495,600貸:財政撥款收入 200,000長期借款 / 短期借款(第三方) 295,600 購入固定資產(chǎn)時:借:固定資產(chǎn) 495,600貸:銀行存款 495,600 三、若第三方為業(yè)務(wù)往來方(應(yīng)付賬款) 購入固定資產(chǎn)時(假設(shè)與第三方存在業(yè)務(wù)往來,款項為應(yīng)付未付):借:固定資產(chǎn) 495,600貸:財政撥款收入 200,000應(yīng)付賬款 —— 第三方 295,600 后續(xù)支付第三方款項時:借:應(yīng)付賬款 —— 第三方 295,600貸:銀行存款 295,600
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師我就是想問下,我是事業(yè)單位的,固定資產(chǎn)總價值8萬,支付了1萬元的款項,剩余7萬有錢再付,我想做借固定資產(chǎn)8萬,貸累積盈余8萬。借事業(yè)支出1萬,財政撥款收入1萬。剩余款項有錢再付,可不可以先把固定資產(chǎn)入賬,不想掛賬可不可以
我們單位是財政全額撥款的事業(yè)單位,2017年的時候完工了一個基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程,但工程款沒有支付完,比如說工程結(jié)算總額是100萬元,前面已經(jīng)預(yù)付了50萬元,剩余50萬元一直沒有錢支付,形成了債務(wù)?,F(xiàn)在政府給了我們化解債務(wù)的指標(biāo),但是按4:6的比例來化解,原來的50萬元,現(xiàn)在就只支付30萬元,那我的賬務(wù)要怎么處理啊,我要沖銷50萬元的工程款,但實際只是支付30萬元,那么20萬元要擺什么科目,求老師指導(dǎo)[抱拳]
支付林業(yè)局生態(tài)環(huán)境賠償協(xié)議,一共996.69萬元,其中付林業(yè)局870.41萬元,今年付500萬元,明年付剩下的,到時候轉(zhuǎn)款收到行政事業(yè)單位票據(jù),14.8萬元委托鑒定費有發(fā)票轉(zhuǎn)鑒定所,剩下的111.48萬元是二次移植費用確定移植單位后支付,請問這種怎么做賬呀?企業(yè)所得稅匯算清繳能抵扣嗎?
尊敬的老師,您好!我單位今年由縣財政無償調(diào)入新車一輛,新車發(fā)票上的價稅合計是22.60萬元,當(dāng)月我單位從我單位基本賬戶支付了車輛購置稅2萬元,那么此車輛的原值就是24.60萬元,請問:入固定資產(chǎn)憑證分錄怎么做記賬憑證?
老師在嗎?我想問一下我們今年錄入固定資產(chǎn)49.56萬元,財政撥付給我單位支付20萬,剩下 29.56萬元是第三方支付的,剩下 29.56 萬元的賬怎么做呀?
                工會出納去取現(xiàn)支付職工文體活動支出,會計是根據(jù)銀行流水做賬的時候是做兩次分錄,借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 借:職工活動支出-文體活動支出 貸:庫存現(xiàn)金。還是可以直接做一筆,借:職工活動支出-文體活動支出 貸:銀行存款
電商最近出臺了新政策,天貓京東等平臺自動傳遞收入總額到稅務(wù),繳納增值稅,我們公司合作的供應(yīng)商一部分是正規(guī)企業(yè),有增值稅發(fā)票,也有44%是向茶農(nóng)采購的,茶農(nóng)采購的可以要求茶農(nóng)去稅務(wù)代開增值稅專用發(fā)票嗎?茶農(nóng)會產(chǎn)生什么成本呢
虛開金額在一萬一下,可以并處5萬元一下的罰款,虛開金額是稅額還是開票的金額
老師:連瑣藥店總部與分公司怎么交增值稅
老師,我們公司買了一臺二手機動車,一共是37000元,但是對方只給我們開了2000的發(fā)票,我們公司是小規(guī)模納稅人,這個賬我要怎么入啊,都是老板個人付的
老師,請教一下,城鎮(zhèn)土地使用稅的計稅依據(jù)是什么
老師,餐飲業(yè),年末收到旅行社的餐費比我們實際掛賬金額少,怎么做會計分錄?支付旅行社的傭金這筆錢可以做成減營業(yè)收入嗎
老師,小規(guī)模企業(yè),2023年度的銷項發(fā)票,沒有結(jié)算,雙方業(yè)務(wù)取消。開具紅字發(fā)票,做: 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(負(fù)數(shù)) 1、還需要做筆調(diào)整未分配利潤分錄嗎? 2、發(fā)票、賬調(diào)整完,還需要調(diào)整2023年的報表嗎?
車間生產(chǎn)領(lǐng)用配件及消耗品要求以舊換新并要求財務(wù)監(jiān)管,問財務(wù)如何監(jiān)管?
個稅只申報法人一個人的200,為啥還產(chǎn)生個稅了