您好,這個要對方紅沖才可以的

老師們,已經(jīng)開出的普通發(fā)票怎么作廢啊,是不是在已開發(fā)票那里查詢,點(diǎn)擊填開作廢就可以了
當(dāng)月開的紅字普通發(fā)票已經(jīng)抄稅,可以作廢嗎?不再重新開了
12月19號開了一張增值稅專用發(fā)票,需要作廢,但現(xiàn)在已經(jīng)是1月份,作廢不了,可以開紅字發(fā)票沖紅嗎?
老師好,本來已經(jīng)開好的發(fā)票給人家了,但是沒寫復(fù)核人,現(xiàn)在作廢了,作廢的發(fā)票還有用嗎,要拿回來存檔嗎
原先以為丟失后作廢的發(fā)票,現(xiàn)在找到了,還有用嗎,作廢后已經(jīng)重開了
這個發(fā)票抬頭是個人對嗎?可以使用嗎?
老師,一般納稅人,有進(jìn)項和銷項,那么在認(rèn)證抵扣后計算應(yīng)交增值稅,那么怎么做相應(yīng)分錄,進(jìn)項有沒有余額還是需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
比如說裝修公司給裝修,不含稅成本是1萬,我們自己付8個點(diǎn)的錢,就是10,800,約定的開出的稅率是13% ,那開出來的發(fā)票含稅價應(yīng)該是10,800還是11,300(以不含稅10000算)呢?
老師好!這樣的發(fā)票可以把人工費(fèi)改成勞務(wù)費(fèi)嗎?
董孝斌老師好!現(xiàn)在有這么多發(fā)票剛認(rèn)證,之前還有2024年的發(fā)票,就是開發(fā)票才做收入,那現(xiàn)在怎樣處理進(jìn)項發(fā)票的問題,老師指導(dǎo)一下
收到30萬發(fā)票,技術(shù)維護(hù)也已經(jīng)完成,但是我們合同約定是分三次分批支付(每個月支付10萬) 請問,這種情況,可以每月確認(rèn)10萬的費(fèi)用嗎?
一般有哪些科目是要被重分類為其他流動資產(chǎn)的?
個體戶去稅務(wù)局代開發(fā)票都交什么稅,什么比例繳
老師你好,我們單位以前進(jìn)項稅稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出,這個做賬啊
老師,新辦個體戶做稅務(wù)登記有個定額核定,這個核定金額應(yīng)填多少?新開不知道每個月銷售額是多少


那我可以退稅?
對方紅沖了,為什么還要退稅
如果是你們認(rèn)證不抵扣,這樣就可以
我們不開了,抵扣還有150萬
這個你認(rèn)證了,去稅務(wù)局申請退
先認(rèn)證后退稅?
是的,這個要認(rèn)證形成留底才能退稅
不去管它行不行
你認(rèn)證,選不抵扣就可以