只要業(yè)務真實,物流單能和合同、發(fā)票、付款記錄對應,提供給稅務就不會因 “客戶沒入倉” 有風險,稅務重點看貨物流與資金流、發(fā)票流一致。

老師,我們公司新增一個業(yè)務(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說我找供應商買流量,然后放我們公司的App平臺去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實現(xiàn)直接開票那種,去稅務師申請電子發(fā)票嗎?那是不是供應商給我們給什么,我們就給客戶開什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因為是客戶賣給終端客戶的)那到時客戶給我們開票?(但是這樣的話,客戶也沒進項的,怎么開票?)
老師請問下 我們有筆訂單賣給國外,已經(jīng)收齊全款,東西也已經(jīng)發(fā)給客戶,但是在使用過程中出現(xiàn)問題我們要賠償,之前有保險保起來獲得了賠償在把錢賠給客戶,客戶把貨又退還給我們。我們這整條業(yè)務流的分錄要怎么做呢。
老師,您好。收到國外客戶訂單、但貨物直接發(fā)給客戶在中國國內的終端客戶,請問這種方式合法嗎?財務上有問題嗎? 1、下單和支付貨款:國外客戶(美金)→我們(人民幣)→國內廠家 2、發(fā)票/invoice:國內廠家(增值稅發(fā)票)→我們(INVOICE)→國外客戶 3、貨物路徑:國內廠家→國內客戶(不用辦理出口手續(xù))
我司沒有出口權,大部分通過貿易公司公戶收款。但有個別國外客戶由貨代收再轉我司私人帳戶。這個別的客戶在收到貨時需要我們提供清關資料,我們提供購貨合同清單給客戶并蓋上公章,請問這樣操作問題大嗎?(這部分金額不大,不走公戶,沒開發(fā)票風險大嗎?)清關資料和稅務有關聯(lián)嗎?
我們公司是中間商,按客戶需求買進直接銷售給客戶,貨物直接從由客戶司機到供應商處運到倉庫,我們公司沒有出入庫,想咨詢一下我司開票仍然開的商品發(fā)票,這種情況還需要三方簽署出入庫的單子以及送貨清單嗎?稅務方面會有哪些問題
這個發(fā)票抬頭是個人對嗎?可以使用嗎?
老師,一般納稅人,有進項和銷項,那么在認證抵扣后計算應交增值稅,那么怎么做相應分錄,進項有沒有余額還是需要結轉到哪里
比如說裝修公司給裝修,不含稅成本是1萬,我們自己付8個點的錢,就是10,800,約定的開出的稅率是13% ,那開出來的發(fā)票含稅價應該是10,800還是11,300(以不含稅10000算)呢?
老師好!這樣的發(fā)票可以把人工費改成勞務費嗎?
董孝斌老師好!現(xiàn)在有這么多發(fā)票剛認證,之前還有2024年的發(fā)票,就是開發(fā)票才做收入,那現(xiàn)在怎樣處理進項發(fā)票的問題,老師指導一下
收到30萬發(fā)票,技術維護也已經(jīng)完成,但是我們合同約定是分三次分批支付(每個月支付10萬) 請問,這種情況,可以每月確認10萬的費用嗎?
一般有哪些科目是要被重分類為其他流動資產的?
個體戶去稅務局代開發(fā)票都交什么稅,什么比例繳
老師你好,我們單位以前進項稅稅務局要求轉出,這個做賬啊
老師,新辦個體戶做稅務登記有個定額核定,這個核定金額應填多少?新開不知道每個月銷售額是多少
貨物流就是發(fā)到終端的
對的 就是這個物流