 
                            是的,你做暫估的目的就是要開(kāi)始折舊

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    固定資產(chǎn)暫估入賬可以做以下分錄嗎? 借:固定資產(chǎn)—暫估 貸:銀行存款 收到票后 借:固定資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)—暫估
老師固定資產(chǎn)含稅價(jià)為220000,之前暫估固定資產(chǎn)的不含稅價(jià)格為194690.27,現(xiàn)在收到專票為194690.26,暫估時(shí)已錄固定資產(chǎn)卡片,現(xiàn)在可以不用紅沖暫估分錄把這一分錢調(diào)了嗎,主要是影響到進(jìn)項(xiàng)稅額1分錢
老師,我現(xiàn)在賬上有一筆暫估入庫(kù)的固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)是沒(méi)有設(shè)備的固定資產(chǎn)暫估,朋友指點(diǎn)讓做暫估固定資產(chǎn)入庫(kù),一直沒(méi)有計(jì)提,我現(xiàn)在想把這筆暫估沖消掉,請(qǐng)老師幫忙
金蝶星辰軟件,1月購(gòu)買了一批辦公桌6萬(wàn),2月送過(guò)上門并安裝達(dá)到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開(kāi)過(guò)來(lái)不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價(jià)暫估了。這個(gè)暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
老師請(qǐng)問(wèn),固定資產(chǎn)在6月記,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款,摘要寫(xiě)的暫估固定資產(chǎn),8月固定資產(chǎn)實(shí)際入賬,需要去沖暫估嗎?分錄怎么做呢?
 
                老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),這個(gè)需要交什么稅。
老師,旅游行業(yè),電商客戶出門票了違約退貨給的補(bǔ)償金額是不是也算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不能算營(yíng)業(yè)外收入吧
我們是煤礦企業(yè)切國(guó)家采礦權(quán)價(jià)款5,000,000,每天還有滯納金,在這種情況下,我們的對(duì)公賬戶里面可以有余額嗎?如果有余額的話,國(guó)家會(huì)不會(huì)扣除?會(huì)不會(huì)強(qiáng)制情況?
河南周口怎么確定大病醫(yī)療扣的誰(shuí)的,我們9月增加6個(gè)人,一個(gè)人補(bǔ)交9月,另外5個(gè)10月開(kāi)始交社保,現(xiàn)在10月社??哿艘粋€(gè)大病醫(yī)療,是誰(shuí)的呢,怎么看
老師,公司財(cái)務(wù)人員用對(duì)公賬戶的公款給對(duì)方轉(zhuǎn)賬,被詐騙了,公司研究后決定個(gè)人承擔(dān)50%的責(zé)任,公司承擔(dān)50%,這個(gè)怎么做賬?
土石方合同 不是建筑房屋不是修建道路 就是平場(chǎng)地 這個(gè)揚(yáng)塵稅的施工面積取合同里面的哪個(gè)數(shù)
你好,我們小規(guī)模納稅人,因?yàn)槭亲錾r配送的,所以老板經(jīng)常1萬(wàn)的借支用來(lái)采購(gòu)物資,我這個(gè)賬務(wù)怎么處理,然后采購(gòu)單每天也會(huì)交給我入庫(kù),我這個(gè)賬務(wù)怎么處理
支付的招聘費(fèi)每月都有在攤銷,可能消耗不了需要對(duì)方退回來(lái)了,這筆錢在明年可能退回賬戶,那今年需要再繼續(xù)攤銷還是明年退回再?zèng)_紅已攤銷的費(fèi)用
2024年農(nóng)村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(村上修公廁工費(fèi)、材料費(fèi)、通向廁所水泥路面修補(bǔ)),農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社,怎樣做分錄
龔。公司購(gòu)買電車收到4s店的置換補(bǔ)貼,如何入賬


是在建工程轉(zhuǎn)暫估固定資產(chǎn) 需要哪些資料附件
需要竣工驗(yàn)收決算報(bào)告
只有工程結(jié)算 沒(méi)有做工程決算
那個(gè)沒(méi)法轉(zhuǎn)固的,需要確定最終的結(jié)算金額
但是已經(jīng)投入使用的
我們公司內(nèi)部自建工程 都只做工程結(jié)算 都沒(méi)有做工程決算
那么怎么知道最終金額呢?
應(yīng)付未付+在建工程(工程款、項(xiàng)目建設(shè)所支付各種費(fèi)用)作為固定資產(chǎn)基數(shù)
已經(jīng)投入使用了 如果一直是在建工程不轉(zhuǎn)固不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則了
關(guān)鍵是要確定金額你才有法暫估,不然就只能先按計(jì)入在建工程的金額暫估
但是已經(jīng)使用了 并已經(jīng)產(chǎn)生有收益
如果不暫估固定資產(chǎn) 那么就無(wú)費(fèi)用或者成本
先按計(jì)入在建工程的金額暫估
沒(méi)有決算 那拿什么資料作為附件資料
現(xiàn)在沒(méi)有附件,除非你平時(shí)做在建工程核算很清楚