您好,請問之前的分錄是怎么做的呢?謝謝

老師,我想請問下上月做了一筆借:管理費(fèi)用-暫估 貸庫存現(xiàn)金 ,但是本月用公戶購買了房產(chǎn)做辦公室用,老板要求做固定資產(chǎn),請問下老師,我應(yīng)該要怎么把上個月的暫估費(fèi)用沖減?
老師,我們之前調(diào)撥的固定資產(chǎn)沒有入暫估,入的固定資產(chǎn),已經(jīng)在提固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在才開過正式發(fā)票了,金額不一致,怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我現(xiàn)在賬上有一筆暫估入庫的固定資產(chǎn),當(dāng)時是沒有設(shè)備的固定資產(chǎn)暫估,朋友指點(diǎn)讓做暫估固定資產(chǎn)入庫,一直沒有計提,我現(xiàn)在想把這筆暫估沖消掉,請老師幫忙
老師,咱們廠購進(jìn)的變壓器,煉爐,配電設(shè)備之類的固定資產(chǎn),有小物件組成,做賬的時候是不是把小物件的價值歸屬在大物件里面構(gòu)成固定資產(chǎn),以上的東西都做暫估入庫,是不是屬于固定資產(chǎn)的暫估
老師:現(xiàn)有我有一筆在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),暫估入賬。手里有多份合同包含主體合同、監(jiān)理設(shè)計等合同,我在計量固定資產(chǎn)暫估入賬價值是按照主體合同金額暫估入賬還是全部合同價款暫估入賬合適?
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做做虧
個體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預(yù)制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補(bǔ)申報三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個功能里面?我沒有找到。請老師告訴我
老師,9810報關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤率波動較大,期間費(fèi)用變動率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對比嗎?
當(dāng)時,借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款
借固定資產(chǎn)(負(fù)數(shù)),貸其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù))
好的,謝謝老師
好的,祝您新年快樂