有無票收入的先是做上無票收入?,F(xiàn)在電商平臺那邊都給稅務局提報了數(shù)據(jù),最好不要按照收入開票來確認收入了。最好是按照對方確認收貨的來確認收入。

鄒老師好!我公司一般納稅人,業(yè)務是電商淘寶銷售食品的。9月收入544萬,實際主營業(yè)務成本465萬,但是月底開票多開了,一起開了545萬,請問現(xiàn)在要怎么處理呢,老板要求按實際做,多開的差額怎么做處理
想咨詢下老師,我在整理憑證時發(fā)現(xiàn)去年2季度有一張發(fā)票忘記作廢,但是也沒有計入當月收入中!去年的年報也已經(jīng)申報繳稅了,目前就是去年的申報銷售數(shù)據(jù)小于實際銷售數(shù)據(jù),想問下,現(xiàn)在怎么能更正??
老師后,親問老師我現(xiàn)在申報增值稅申報表,系統(tǒng)導入的銷售數(shù)據(jù)和我稅務UK里面的數(shù)據(jù)不一致,本月有負數(shù)發(fā)票,申報表里面不顯示,比方我稅務UK正數(shù)金額30萬,開了負數(shù)10萬,實際金額應該20萬的銷售數(shù)據(jù),可是申報表里面的銷售金額是30萬,不體現(xiàn)負數(shù)的,請問該怎么操作呢?
老師:今年3月份開設的公司,之前只有日記賬,現(xiàn)在打算用日記賬7月31號的數(shù)據(jù)作為期初余額新建賬套,我應該怎么提取期初余額呢?因為要和進銷存數(shù)據(jù)一致,必須提取7月31號數(shù)據(jù),應該怎么處理呢
老師,麻煩問一下,個體工商戶在5月之前使用的定額發(fā)票,5月份開始申領的稅務UK,在申報二季度增值稅的時候,本年累計數(shù)是78000,這個數(shù)據(jù)應不應該有,這個數(shù)據(jù)是參考的哪里?這個是數(shù)據(jù)太大了。這個工商戶老板也不懂,第二季度申報也沒在意本年累計哪里,這應該怎么處理
怎么知道上期有沒有留抵進項稅
房東代開房租發(fā)票給我們公司做賬 稅額我們公司承擔 這個稅額能進我公司費用嗎
我刷到一些博主說有部分印花稅取消了是嗎?
弱電系統(tǒng)技術服務合同,需要繳納印花稅么
公司熱水器布線費1500元計入什么會計科目?
分公司稅務報道的時候,注冊資本和投資資本需要寫多少
老師,我司是小規(guī)模公司,有業(yè)務從亞馬遜平臺走出口貨物,這個怎么申報稅款呢?公司本身沒有出口資質
電商報稅 拉出來數(shù)據(jù)是31萬 這31萬我要先換成不含稅的申報 還是直接按31萬申報呀
您好,老師,我想咨詢一下母公司與全資子公司之間無償劃轉土地需要交什么稅?
老師,2025年的借款合同印花稅需要繳納嗎
老師你說最好不要按照收入開票來確認收入是什么意思?
有很多無票收入的,對方不要發(fā)票的 也得做收入 不只是看發(fā)票。
那現(xiàn)在稅務來短信了,說是讓我們先自查,那我們應該怎么處理了?做無票收入嘛?
是的,需要做一部分無票收入的。
老師,那現(xiàn)在做無票收入的話,來不急了吧?已經(jīng)過申報期了。還有我們9月30日之前的進項發(fā)票也沒有。那是不是要全部交稅了呀?
可以更正,就會有滯納金 如果你不更正的話,得寫自查說明一樣補稅
哦哦好的謝謝
不用客氣,工作愉快。