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出口貨物,客戶(hù)打款在新加坡賬戶(hù),新加坡再轉(zhuǎn)入小規(guī)模公司,我司沒(méi)有出口退稅,是買(mǎi)單報(bào)關(guān)的,這個(gè)款怎么做賬?
新成立的小規(guī)模公司,做進(jìn)出口業(yè)務(wù),怎么報(bào)關(guān)稅?如果我們是中介公司,只做收費(fèi)服務(wù),沒(méi)有實(shí)際貨物進(jìn)出口,需要申報(bào)關(guān)稅嗎
公司在亞馬遜平臺(tái)銷(xiāo)售產(chǎn)品,當(dāng)時(shí)是運(yùn)營(yíng)沒(méi)有走報(bào)關(guān),想要合規(guī),沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的話(huà),應(yīng)該怎么處理,直接報(bào)增值稅收入嗎?另外在什么節(jié)點(diǎn)申報(bào),因?yàn)槌隹诘臇|西還沒(méi)有銷(xiāo)售
你好,公司做的是亞馬遜平臺(tái)零售,一般納稅人,這個(gè)怎么做出口退稅呀?因?yàn)椴少?gòu)都是一批批的,亞馬遜平臺(tái)上都是幾件幾件的賣(mài)+結(jié)匯,整批貨進(jìn)出,我會(huì)操作退稅,現(xiàn)在問(wèn)題是平臺(tái)是零售的,采購(gòu)是整批貨采購(gòu)并出口,可能1個(gè)月都賣(mài)不完,那是要等所有貨物都賣(mài)完了,收到匯,再申請(qǐng)退稅嗎?而且零售客戶(hù)那么多,每個(gè)都要給他開(kāi)具0稅率發(fā)票?
老師,我們本身生產(chǎn)出口貨物,但是老板不愿意用這個(gè)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,要單獨(dú)成立一個(gè)進(jìn)出口貿(mào)易公司,把貨物賣(mài)給貿(mào)易公司,再?gòu)馁Q(mào)易公司出口退稅,有沒(méi)有這個(gè)必要?對(duì)公司有利還是弊?退稅方面那個(gè)更多?
請(qǐng)問(wèn)老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)?
國(guó)內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開(kāi)發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費(fèi)是100,按40%開(kāi)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,10%開(kāi)港雜費(fèi)發(fā)票,50%開(kāi)國(guó)際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱(chēng),數(shù)量,金額這些與采購(gòu)發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒(méi)辦呢,還要給別的公司開(kāi)開(kāi)房屋租賃發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國(guó)家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號(hào)碼登記電子臺(tái)賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷(xiāo)么?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙呢?
老師說(shuō)電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時(shí)候確認(rèn)收入,還有平臺(tái)傭金等等,都怎么處理
抖音來(lái)客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來(lái)發(fā)票,是不是來(lái)發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來(lái)費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理


您好,把這筆出口當(dāng)成國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售來(lái)處理。具體來(lái)說(shuō),在報(bào)稅時(shí),你把亞馬遜上收到的外匯貨款按當(dāng)天或當(dāng)月1號(hào)的匯率換成人民幣,比如你國(guó)內(nèi)賣(mài)了20萬(wàn),出口賣(mài)了30萬(wàn),總收入就是20萬(wàn)%2B30萬(wàn)=50萬(wàn),然后用50萬(wàn)乘以小規(guī)模納稅人的征收率(比如當(dāng)前是1%)來(lái)算增值稅,即50萬(wàn)*1%=5000元,這筆錢(qián)需要正常繳納,同時(shí)這筆出口生意的利潤(rùn)也要和企業(yè)其他利潤(rùn)加在一起申報(bào)企業(yè)所得稅。
好的,謝謝老師
不對(duì),出口不免稅嗎?
?您好,小規(guī)模納稅人出口貨物,除極少數(shù)特殊情況外,不享受免稅,稅務(wù)上要視同內(nèi)銷(xiāo)處理,即用你的出口收入乘以其征收率(如1%)來(lái)計(jì)算并繳納增值稅,同時(shí)產(chǎn)生的利潤(rùn)也要正常繳納企業(yè)所得稅。
有相關(guān)文件嗎?
?您好,有的,《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕39號(hào))第六條,其中明確規(guī)定,增值稅小規(guī)模納稅人出口的貨物,除另有規(guī)定外,應(yīng)免征消費(fèi)稅但實(shí)行增值稅免征不退政策,即通常需按征收率計(jì)算繳納增值稅。