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老師,我司是小規(guī)模公司,有業(yè)務(wù)從亞馬遜平臺(tái)走出口貨物,這個(gè)怎么申報(bào)稅款呢?公司本身沒(méi)有出口資質(zhì)

2025-10-28 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-28 21:48

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-10-28 21:49

您好,把這筆出口當(dāng)成國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售來(lái)處理。具體來(lái)說(shuō),在報(bào)稅時(shí),你把亞馬遜上收到的外匯貨款按當(dāng)天或當(dāng)月1號(hào)的匯率換成人民幣,比如你國(guó)內(nèi)賣(mài)了20萬(wàn),出口賣(mài)了30萬(wàn),總收入就是20萬(wàn)%2B30萬(wàn)=50萬(wàn),然后用50萬(wàn)乘以小規(guī)模納稅人的征收率(比如當(dāng)前是1%)來(lái)算增值稅,即50萬(wàn)*1%=5000元,這筆錢(qián)需要正常繳納,同時(shí)這筆出口生意的利潤(rùn)也要和企業(yè)其他利潤(rùn)加在一起申報(bào)企業(yè)所得稅。

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快賬用戶(hù)8227 追問(wèn) 2025-10-28 21:51

好的,謝謝老師

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快賬用戶(hù)8227 追問(wèn) 2025-10-28 21:52

不對(duì),出口不免稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-28 21:53

?您好,小規(guī)模納稅人出口貨物,除極少數(shù)特殊情況外,不享受免稅,稅務(wù)上要視同內(nèi)銷(xiāo)處理,即用你的出口收入乘以其征收率(如1%)來(lái)計(jì)算并繳納增值稅,同時(shí)產(chǎn)生的利潤(rùn)也要正常繳納企業(yè)所得稅。

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快賬用戶(hù)8227 追問(wèn) 2025-10-28 21:54

有相關(guān)文件嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-28 21:55

?您好,有的,《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕39號(hào))第六條,其中明確規(guī)定,增值稅小規(guī)模納稅人出口的貨物,除另有規(guī)定外,應(yīng)免征消費(fèi)稅但實(shí)行增值稅免征不退政策,即通常需按征收率計(jì)算繳納增值稅。

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2025-10-16
同學(xué)你好 辦理進(jìn)出口的許可 去商務(wù)局
2021-04-21
先去稅局辦出口免稅備案,備案后若仍無(wú)出口免稅模塊,聯(lián)系稅局協(xié)助錄入,或暫填 “其他免稅銷(xiāo)售額” 并備注,同時(shí)留存收入、物流單據(jù)備查。
2025-10-17
明確所有跨境電商商品都需要進(jìn)行海關(guān)報(bào)關(guān),這是確保商品符合當(dāng)?shù)剡M(jìn)口規(guī)定和稅收政策的重要步驟。報(bào)關(guān)流程通常包括獲取貨物信息和準(zhǔn)備證明文件、提交海關(guān)申報(bào)信息以及海關(guān)審核和放行等環(huán)節(jié)。因此,即使產(chǎn)品還沒(méi)有銷(xiāo)售,也需要進(jìn)行出口報(bào)關(guān)。 針對(duì)未報(bào)關(guān)的出口產(chǎn)品,公司應(yīng)盡快與海關(guān)或相關(guān)政府部門(mén)聯(lián)系,了解并遵循當(dāng)?shù)氐难a(bǔ)報(bào)程序。這可能涉及提交必要的貨物信息、證明文件以及補(bǔ)繳相關(guān)稅費(fèi)等。 關(guān)于增值稅的申報(bào),通常是根據(jù)出口貨物的實(shí)際銷(xiāo)售情況進(jìn)行。對(duì)于尚未銷(xiāo)售的出口產(chǎn)品,暫時(shí)不需要申報(bào)增值稅。但是,一旦產(chǎn)品開(kāi)始銷(xiāo)售,公司就需要按照當(dāng)?shù)囟惙ㄒ?guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行增值稅的申報(bào)和繳納。
2024-04-10
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-10-25
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