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Q

老師由于發(fā)票作廢造成留抵稅額的賬務(wù)處理

2025-10-27 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-27 15:15

同學(xué),你好
就掛在賬上,之后抵扣增值稅的

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快賬用戶4306 追問 2025-10-27 15:16

掛帳的會計分錄怎么寫呀老師

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齊紅老師 解答 2025-10-27 15:17

同學(xué),你好
你之前發(fā)票作廢的分錄發(fā)一下

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快賬用戶4306 追問 2025-10-27 15:19

我把之前的分錄暗紅字又錄了一遍

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齊紅老師 解答 2025-10-27 15:19

同學(xué),你好
那是對的。
那你現(xiàn)在應(yīng)交稅費-未交增值稅有留抵,不用特別處理

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快賬用戶4306 追問 2025-10-27 15:20

納稅申報表如何和財務(wù)報表統(tǒng)一

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齊紅老師 解答 2025-10-27 15:21

同學(xué),你好
應(yīng)交稅費-未交增值稅余額在貸方,就是有留抵的,和報表留抵金額一致

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同學(xué),你好
就掛在賬上,之后抵扣增值稅的
2025-10-27
您好。是的。建議再次咨詢稅局12366
2021-11-30
你好, 借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-07-27
你好 做一個紅沖的就可以
2021-01-18
您好,確認實際金額,將賬面金額調(diào)整與實際金額相同
2021-01-18
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