你好,學(xué)員,實際抵扣的話,要結(jié)轉(zhuǎn)的
請問老師們,就是9學(xué)銷項金額不多上期留底的進(jìn)項稅額足夠抵扣,還需要勾選進(jìn)項稅額抵扣不???
老師,您好,如果本期我認(rèn)證的進(jìn)項稅額足夠抵扣,就是進(jìn)項>銷項,形成期末留抵,那期末留抵這一部分我要做賬務(wù)處理嗎
老師您好 是這樣的 我們是做國際貨代的 然后是免銷項稅的 對應(yīng)的進(jìn)項稅額做轉(zhuǎn)出 但我每個月月末需要去增值稅稅控系統(tǒng) 去勾選抵扣增值稅 財務(wù)經(jīng)理讓我在能抵扣那一欄進(jìn)行勾選 但我們不是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 不能抵扣嗎 為什么要在能抵扣那一欄勾選呢
請問老師,像這樣的不能抵扣的進(jìn)項發(fā)票,,勾選的時候是要勾選嗎?可以不勾選,不抵扣,做賬時當(dāng)普票一樣的做,不體現(xiàn)進(jìn)項稅額嗎?反正分錄又進(jìn)項稅額,也不能抵扣
勾選的進(jìn)項沒有抵扣完,成了期末留底稅,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費稅( )元。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費稅。 ②領(lǐng)用購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費稅。此題坑點! ?、劬頍熓菑?fù)合計征消費稅的,不要丟掉從量消費稅的計算。 應(yīng)繳納的消費稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個保證金計入了廠房原值,計提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來,之前計提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報是需要按賣出的總額申報
已申報社保費,但未繳款,請問如何做會計分錄?
收到的發(fā)票,項目名稱:印刷品*廣告制作,如何做賬
老師,我是因為要申請國補(bǔ)資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補(bǔ)進(jìn)來,但現(xiàn)在沒有進(jìn)項票,如果當(dāng)月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
老師好,如果賬上實收資本想做成0,從合規(guī)上來講有什么辦法操作嗎
老師,我是因為要申請國補(bǔ)資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補(bǔ)進(jìn)來,但現(xiàn)在沒有進(jìn)項票,如果當(dāng)月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
有四項成本費用稅金列支,一家公司時用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財務(wù)分析時怎么呈現(xiàn)這個四項的成本費用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問題 謝謝!
不是,我收到進(jìn)項票是應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額
當(dāng)月抵扣,還是變?yōu)槠谀┝舻锥愵~
那我還是不用結(jié)轉(zhuǎn)吧
這樣的話,不用結(jié)轉(zhuǎn)的
那到時候我下月期末留抵稅額減少要怎么賬務(wù)處理啊
借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額