少付部分,可直接做營業(yè)外支出

你好,請問去年9月會計(jì)憑證已做好,少開了發(fā)票,但銷項(xiàng)金額已經(jīng)全部做進(jìn)去賬里了。之前的賬務(wù)會計(jì)分錄是借:銀行存款 33200 貸:主營業(yè)務(wù)收入32871.29 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額328.71,實(shí)際當(dāng)時(shí)只開了30000元的發(fā)票,剩下的3200元,在今年6月份已經(jīng)開出發(fā)票。現(xiàn)在這筆發(fā)票金額我該怎么做賬?會計(jì)分錄怎么寫?
加如供應(yīng)商給我們開了3萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額是2萬,稅額1萬,實(shí)際他們給我們多開了500元,我們付款時(shí)候也是只是付30000-500=29500,會計(jì)分錄怎么做,麻煩說下
付材料款時(shí)多付了3000元,開發(fā)票比實(shí)際付款金額少,是發(fā)生在20年的,那時(shí)候也沒注意對,剛好稅務(wù)局下來查賬打電話說這筆怎么比實(shí)際付款金額少開了,現(xiàn)在要怎么辦?
比如:一個(gè)搞活動(dòng)的合同,合同款項(xiàng)是403500元,合同約定首次付款50%,二次付款40%,尾款10%,12月份付203500元,但只開票了200000元,做會計(jì)憑證是不是做 貸:銀行存款203500 借:其他應(yīng)收款3500 借:活動(dòng)支出200000 銷售方補(bǔ)齊3500元發(fā)票直接放入憑證就可以了? 2.第二次付款40%時(shí),按照合同轉(zhuǎn)款162800元,但銷售方開票200000元, 問會計(jì)憑證要怎么做? 3.付尾款10%,實(shí)際付款37200元,但銷售方只給3500元發(fā)票, 問會計(jì)憑證怎么做?
老師,我想問一下,就比如說客戶現(xiàn)在要付下單款,然后掃的是公司公戶的碼,但實(shí)際進(jìn)賬金額他是扣過手續(xù)費(fèi)的。然后客戶現(xiàn)在又要開票,那你開票只能給人家開,人家實(shí)際付的金額一般這種,比如:貨款3萬,到賬2.9萬,有1千的手續(xù)費(fèi),憑證怎么處理?
老師,超市進(jìn)貨商品特別雜的話,要發(fā)票也是進(jìn)什么開什么是嗎?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)的實(shí)收資本填認(rèn)繳還是實(shí)繳
老師:工廠開了8年,現(xiàn)在有一個(gè)股東要退股那么按什么給他計(jì)算退股應(yīng)分的股金?另外新人入股又該怎么計(jì)算他入股多少錢?
車輛是公司的,現(xiàn)在車輛用于其他公司,過路費(fèi)開其他公司抬頭,這個(gè)能正常報(bào)銷吧?
你好,老師,我們公司在速賣通出口平臺銷售商品,我司是小規(guī)模納稅人,但是現(xiàn)在取不回來成本票,能收匯,申報(bào)增值稅是免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷啊
老師,請問帶貨達(dá)人可以個(gè)人開票,然后是商家按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅嗎?
外貿(mào)公司應(yīng)收款6萬,報(bào)關(guān)金額也是6萬,實(shí)際收款3萬,客戶有3萬是以前年度的返利,這個(gè)賬改怎么做?要準(zhǔn)備什么材料
老師給供貨商打款多打了11893.82元,然后供貨商把款退回來了11894元,多出來的0.18元怎么做賬
老師,收據(jù)可以作為轉(zhuǎn)賬依據(jù)嗎?對方的收入我需要代扣代繳所得稅嗎?
您好,請問勞務(wù)報(bào)酬我們是按照月份報(bào)的收入,但是我下個(gè)月還會報(bào)。比如我這個(gè)月報(bào)3萬。下月報(bào)3萬。那我們交稅的話,是按照累計(jì)嗎?按年累計(jì)交嗎?因?yàn)樗凑赵吕塾?jì)是不超過5萬,那按照年就超過了,稅就不一樣了

