老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦

老師,我公司7月開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,沒有開銷售發(fā)票,6月申報(bào)的增值稅還有留抵,申報(bào)7月的增值稅不想抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了。請問增值稅附表2的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一欄是不是不用填?
請問我在填增值稅申報(bào)表時(shí),附表二第6欄農(nóng)產(chǎn)品收購或銷售發(fā)票欄自動(dòng)生成數(shù)據(jù),這是其他單位給我們開了專票嗎?我在哪里能查詢到這個(gè)發(fā)票呢
請問:自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品開具了1%的發(fā)票,申報(bào)增值稅減免時(shí)填哪個(gè)表在哪一列?
尊敬的老師,您好!對于小規(guī)模納稅人,我公司主營是自己種植的樹苗等農(nóng)產(chǎn)品,苗木開具的免稅普票,請問開具的苗木免稅普票,在申報(bào)增值稅時(shí),填在增值稅申報(bào)表的哪欄?
小規(guī)模納稅人從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn),第三季度自產(chǎn)自銷銷售小麥406萬,開免稅普票,銷售化肥11.8萬,1%稅率,增值稅0.118萬,如何申報(bào)增值稅?
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費(fèi)用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目
公司有兼職人員,只買社保,不發(fā)工資,會計(jì)分錄怎么處理?
請問老師,找人帶辦的營業(yè)執(zhí)照,公司合伙人也沒實(shí)際出這個(gè)注冊資金,現(xiàn)在公司章程上這樣體現(xiàn)注冊資金,時(shí)間怎么是2030年,假如分別股東a和b,請問怎么會計(jì)處理?這個(gè)200萬是倆個(gè)股東必須給財(cái)務(wù)的貨幣資金而非其他投資對吧?賬務(wù)處理是借-現(xiàn)金或銀存200萬, 貸實(shí)收資本-股本200萬,對嗎?不理解的是為什營業(yè)執(zhí)照上是2030年?是可以分期至2030年必須出資完畢嗎?求老師答復(fù),謝謝
股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓需要繳納印花稅嗎
請問一下老師就是收到一張票200多的維修費(fèi)相當(dāng)于是工地上的無人機(jī)的維修費(fèi)可以做成辦公費(fèi)用嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào),第一列填1-9月應(yīng)付職工薪酬一級科目余額嗎?二列是填實(shí)際發(fā)放工資金額嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè):現(xiàn)金交易,沒有開出發(fā)票,3季度實(shí)現(xiàn)銷售9000.購材料7400\'均沒開票,材料,收貨只有送貨單,然后我這成本這7400能夠在利潤表里扣減成本欄金額嗎?即9000-7400=1600利潤
老師,A老板那塊地沒有證,當(dāng)時(shí)搭廠房就是購買鐵皮,雇工人搭的,有注冊營業(yè)執(zhí)照一般納稅人生產(chǎn)加工,現(xiàn)在經(jīng)營不善,營業(yè)執(zhí)照法人轉(zhuǎn)給B老板,租給B老板,B老板是法人。A老板也沒有營業(yè)執(zhí)照,也不是法人,A老板也要做賬?若A老板營業(yè)執(zhí)照注冊,這種情況賬務(wù)如何處理?
這里寫的沒有申報(bào)的,8月份個(gè)人所得就是個(gè)人經(jīng)營所得嗎?然后個(gè)人薪金就是個(gè)人工資,在個(gè)人扣繳系統(tǒng)里面,沒有扣繳到的意思嗎?


電商銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的未開票免稅收入,在增值稅申報(bào)表中這樣申報(bào): 一般納稅人:填《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》的“免稅銷售額”(第18欄“貨物及加工修理修配勞務(wù)”),同時(shí)填《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對應(yīng)農(nóng)業(yè)免稅項(xiàng)目。 ? 小規(guī)模納稅人:填《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》的“免稅銷售額”(第12欄“其他免稅銷售額”),并在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中選農(nóng)業(yè)免稅項(xiàng)目。
第18欄系統(tǒng)自動(dòng)代入開票收入,需要手動(dòng)調(diào)整為開票?未開票收入嗎
是的,未開票收入自己填寫
那印花稅申報(bào)是未開票加開票收入申報(bào)還是,就是已開票收入申報(bào)
我7.8月電商的未開票收入忘記申報(bào)了,在9月申報(bào)中如何處理
就是所屬期內(nèi)對應(yīng)的所有收入哦
之前沒報(bào)的這次一塊報(bào)上