你好 是的 不用填寫(xiě)的
老師,我公司7月開(kāi)了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)銷售發(fā)票,6月申報(bào)的增值稅還有留抵,申報(bào)7月的增值稅不想抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了。請(qǐng)問(wèn)增值稅附表2的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票那一欄是不是不用填?
老一般納稅人企業(yè)開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額稅率是0.09,我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表二時(shí)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的金額是填寫(xiě)扣除抵扣后的稅額還是收購(gòu)發(fā)票免稅額呢?
12月份忘記開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票了,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了。12月份還沒(méi)有申報(bào)的,想在這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票的抵扣(農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票是直接抵扣)。不知道這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票可以用在12月申報(bào)的抵扣嗎?問(wèn)了稅局,稅局說(shuō)必須當(dāng)月開(kāi)當(dāng)月抵扣。
老師,一般納稅人增值稅申報(bào)表附表二第6欄農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或銷售發(fā)票的金額欄里是填農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)額還是填扣除了計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額后的不含稅金額?
老師,公司是做園林景觀工程,苗木票可以低9個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅,上個(gè)月收到的苗木票,我沒(méi)有抵扣,這個(gè)月我抵扣,填寫(xiě)附表2農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,申報(bào)的時(shí)候申報(bào)不了,說(shuō)我附表2農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票有問(wèn)題,我就想問(wèn)下苗木發(fā)票隔月就不能抵扣了嗎?
老師,以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個(gè)公司呢?是哪里還需要改動(dòng)嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計(jì)為20000元1.若原材料是在每道工序開(kāi)始時(shí)一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開(kāi)始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會(huì)計(jì)憑證是否需要移交嗎?還是說(shuō)只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見(jiàn)票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運(yùn)輸費(fèi)300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13000元款項(xiàng)已存入銀行
老師A105050這個(gè)表要填社保嗎
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
是不是想抵扣稅額時(shí)填寫(xiě)就可以了
你好 是的 可以這么填寫(xiě)的