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尊敬的老師,您好!對(duì)于小規(guī)模納稅人,我公司主營是自己種植的樹苗等農(nóng)產(chǎn)品,苗木開具的免稅普票,請(qǐng)問開具的苗木免稅普票,在申報(bào)增值稅時(shí),填在增值稅申報(bào)表的哪欄?

2023-08-08 13:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-08 13:24

同學(xué),你好 填寫增值稅申報(bào)表主表第9行其中:免稅貨物銷售額

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快賬用戶4907 追問 2023-08-08 13:45

尊敬的老師,您好!請(qǐng)問:假如:一個(gè)季度開具了40萬的免稅苗本普票,同時(shí)又開具了10萬稅負(fù)是1%的非苗本普票,共計(jì)50萬,請(qǐng)問,40萬填入第9欄其中:免稅銷售額,10萬填入第3欄其他增值稅不含稅銷售額,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-08 13:46

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 填寫增值稅申報(bào)表主表第9行其中:免稅貨物銷售額
2023-08-08
這個(gè)70萬填寫12欄=減免表這個(gè)免稅欄第一列就可以 減免代碼自產(chǎn)自銷免增值稅
2020-10-14
合計(jì)不含稅銷售額超過30萬,是不是開1%和3%是不是也可以按免稅申報(bào),需要問下你稅局口徑,這個(gè)之前有學(xué)員反饋說不小心開錯(cuò)稅率也可以按免稅申報(bào),要是不能,那這個(gè)0%填寫其他免稅額70萬和減免表下面免稅項(xiàng)目自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品第一列70萬 ,上面這個(gè)減免表減免欄2.3.4列=100萬*2%=主表就減征額 ,這個(gè)100萬%2B1萬填寫3行=1行
2020-10-12
你好! 第一種算法是對(duì)的
2020-09-13
同學(xué)你好 除非發(fā)票開成免稅 否則按照3%征收率計(jì)算不含增值稅的收入
2020-12-03
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