同學(xué),你好
公司宣布分紅時(shí)
借:應(yīng)收股利
貸:投資收益
已經(jīng)收到分紅時(shí)
借:銀行存款
貸:應(yīng)收股利
填在投資收益里面

27元少7個(gè)點(diǎn)是多少
公司剛成立不久,未分配利潤(rùn)是-3萬(wàn),股東占股70%認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳10萬(wàn),股東轉(zhuǎn)讓70%股權(quán),收入不能低于實(shí)繳金額嗎
本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時(shí)候還用扣成本嗎?如果需要,應(yīng)該怎么扣除成本?
老師,平時(shí)成本就是人工費(fèi),之前計(jì)提未發(fā)放的工資如何處理好呢?公戶上沒有錢了
老師好,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,補(bǔ)記之前年度收入,原來(lái)未達(dá)起征點(diǎn),不交增值稅,補(bǔ)記收入之后全額交增值稅,之前計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款了,全額交增值稅,這部分減免稅款紅沖還是記利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師能把整個(gè)進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái),勾選認(rèn)證發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄發(fā)一個(gè)給我嗎
老師,我們公司小規(guī)模納稅人,只有9月份有收入,有蔬菜肉類銷售收入有15萬(wàn)是含稅的,然后水果米面有16萬(wàn)含稅收入,但是這31萬(wàn),因?yàn)槠渌?,都還未開票,也沒有收到款,但是這個(gè)還是要開票的,就是早晚的問題,現(xiàn)在不是10月要申報(bào)上季度的增值稅和企業(yè)所得稅嗎,我這現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)怎么申報(bào)
電商稅出來(lái)了嗎?現(xiàn)在是按營(yíng)業(yè)額的1%繳納嗎
申報(bào)殘保金,上年在職職工工資總額是不是把去年1月至12月工資數(shù)加總。上年在職職工人數(shù)怎么算?
老師!小規(guī)模納稅人增值稅到2026年有變化么?


在利潤(rùn)表投資收益里顯示嗎?季報(bào)的時(shí)候填在哪里啊?
同學(xué),你好
是的。
你說(shuō)企業(yè)所得稅季度報(bào)表嗎?
對(duì)的,老師,這種不是免所得稅嗎?我填到投資收益欄還顯示有稅
同學(xué),你好
填在免稅收入欄次
在利潤(rùn)表里投資收益顯示,季報(bào)時(shí)候不填投資收益欄?
同學(xué),你好
是的,你這個(gè)免稅的,就填在免稅收入欄次
嗯嗯,謝謝老師指點(diǎn)
不客氣,祝工作順利