1.?符合銷售退回、開票有誤等規(guī)定情形就能紅沖;2. 紅沖后多繳的稅,稅局通常會(huì)退或允許抵減后續(xù)稅款;3. 大額紅沖可能引關(guān)注,但業(yè)務(wù)真實(shí)、材料齊全就無(wú)稅務(wù)問(wèn)題

老師 您好 我想問(wèn)下2月開的外銷發(fā)票已經(jīng)申請(qǐng)退稅了 ,三月又重復(fù)開了現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,只能沖紅,這樣的話3月的賬要做進(jìn)去做4月的賬時(shí)紅沖再做正確的分錄,那申請(qǐng)3月的退稅就不用申請(qǐng)了是不是 到時(shí)候申請(qǐng)退稅時(shí)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題 和賬上的不一致
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶才說(shuō)。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅款6月份報(bào)稅的時(shí)候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶才說(shuō)。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅款6月份報(bào)稅的時(shí)候交嗎,還是怎么處理?謝謝
我們2月開了一張發(fā)票給甲方,異地項(xiàng)目的工程,需要預(yù)繳2%的增值稅及附加稅,現(xiàn)在的問(wèn)題是有可能3月份這張發(fā)票要紅沖,重新開一張比這個(gè)發(fā)票金額小的發(fā)票,那我們多預(yù)繳了的稅怎么處理?且這邊3月也沒(méi)有別的項(xiàng)目要開發(fā)票,到時(shí)候3月紅沖,重新開,收入會(huì)變成負(fù)數(shù)怎么處理?
老師 我們單位是一般納稅人 2月份給A公司開了一筆162萬(wàn)的專票 A公司也抵扣了,我們?cè)鲋刀惡透郊佣愓I陥?bào)的但是到現(xiàn)在為止還沒(méi)繳款,但是剛才得知消息A公司的合同要重新簽,那162萬(wàn)的專票就需要開紅沖,所以我想問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題:1.我們公司的稅款還沒(méi)有交 影響紅沖嗎?2.對(duì)方已抵扣,紅沖的話是需要對(duì)方提供紅字信息表的對(duì)嗎?3.我們單位印花稅是季報(bào),所以已開的162萬(wàn)這個(gè)報(bào)表期也是要正常申報(bào)的嗎?4.這筆162萬(wàn)的發(fā)票紅沖以后,應(yīng)該會(huì)按新合同再開一筆發(fā)票,所以這個(gè)162萬(wàn)相應(yīng)的稅款是等稅務(wù)局退回還是能抵頂新開發(fā)票的稅款???
老師,有個(gè)公司之前有2000已付款,未開發(fā)票。今天又結(jié)3000 問(wèn)這兩筆開一起還是分開開
老師,填報(bào)殘疾人就業(yè)保障金時(shí),上年在職職工工資總額在哪里取數(shù),看申報(bào)的社保嗎,看個(gè)稅申報(bào)的數(shù)嗎,看應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)嗎,具體看哪個(gè)最準(zhǔn)最快
申報(bào)2025年季度3的企業(yè)所得稅,需要填報(bào)這2個(gè)數(shù)據(jù),該怎么填?單位申報(bào)個(gè)稅應(yīng)發(fā)工資是按員工當(dāng)月收到工資的應(yīng)發(fā)數(shù),當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提,次月發(fā)放,次月發(fā)放到手是扣除個(gè)人社保公積金個(gè)稅后的數(shù)。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下所得稅已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含單位承擔(dān)的社保跟公積金部分?
員工過(guò)節(jié)福利費(fèi),怎么入賬?現(xiàn)金發(fā)放的
老師,換新的財(cái)務(wù)軟件,錄入期初數(shù)據(jù),累計(jì)數(shù)平衡,期初數(shù)和年初數(shù)不平衡,我把舊軟件的科目余額表數(shù)據(jù)的期末數(shù)填寫到新的軟件的期初余額了
老師好 申報(bào)個(gè)人所得稅顯示這個(gè) 無(wú)法發(fā)送申報(bào) 是啥原因 怎么弄
老師 社保繳款 星期六也可以交嗎?
老師好 申報(bào)個(gè)人所得稅彈出這個(gè)信息 無(wú)法申報(bào)是啥原因
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司新辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,怎樣新建賬套?具體流程是怎樣?謝謝


稅局通常允許抵減后續(xù)稅款,即這個(gè)月我只有銷售額100萬(wàn),只可抵減100萬(wàn),那300萬(wàn)是不會(huì)退稅的吧,那對(duì)于我們來(lái)說(shuō),劃算嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
這個(gè)沒(méi)事的,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的
跟匯算清繳企業(yè)所得稅有關(guān)嗎?多繳的能納稅調(diào)整嗎
你今年紅沖了,如果收入還是負(fù)數(shù)那后面月份繼續(xù)抵減
與匯算清繳企業(yè)所得稅沒(méi)有關(guān)系嗎
利潤(rùn)也紅沖了,按沖減后的利潤(rùn)表申報(bào)
老師你說(shuō)的利潤(rùn)表,是什么時(shí)候調(diào)整嗎
按你紅沖收入成本后的數(shù)據(jù)申報(bào)就可以
即意思是說(shuō)按季報(bào)的時(shí)候才申報(bào)
對(duì)的,匯算清繳的時(shí)候也是這樣