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老師 您好 我想問下2月開的外銷發(fā)票已經(jīng)申請(qǐng)退稅了 ,三月又重復(fù)開了現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,只能沖紅,這樣的話3月的賬要做進(jìn)去做4月的賬時(shí)紅沖再做正確的分錄,那申請(qǐng)3月的退稅就不用申請(qǐng)了是不是 到時(shí)候申請(qǐng)退稅時(shí)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)什么問題 和賬上的不一致

2020-04-15 14:36
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-15 15:33

賬上要和申報(bào)表一致的,四月份紅沖的那就只能四月份紅沖

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快賬用戶8929 追問 2020-04-15 16:02

因?yàn)槭侵貜?fù)開的 2月的已經(jīng)退稅了 3月的申報(bào)表就不能體現(xiàn)這一筆了吧 申報(bào)退稅那里

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齊紅老師 解答 2020-04-15 16:03

嗯,如果在2月3月份作廢的就不用體現(xiàn)

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賬上要和申報(bào)表一致的,四月份紅沖的那就只能四月份紅沖
2020-04-15
?你好;? ? 是的。 賬上是先紅沖無票收入分錄。? 在按開票做一遍收入分錄 ;? 申報(bào)的時(shí)候? : 未開票收入寫負(fù)數(shù); 開票收入對(duì)應(yīng)去欄次去報(bào)即可。? 不會(huì)不一致的??
2022-04-15
你可以算預(yù)繳的下月抵減
2020-11-04
您好,被駁回的原因是什么呢?正常情況下,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候不需要沖紅重新開具,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候需要將本月和上月的一并上傳。
2021-07-21
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認(rèn),本身不需要填報(bào)增值稅申報(bào)表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報(bào)表的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
2024-05-10
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