沒事的,那個是老板承擔(dān)責(zé)任的,

老師,我們之前的老會計一直都是按每月計提的工資數(shù)來申報個稅,不管工資發(fā)不發(fā),他都按月計提了然后次月申報了。關(guān)鍵是我們效益不好,工資經(jīng)常不按時發(fā),但是每月會計都計提都申報。比如2019年每月計提工資5000,然后次月按5000先申報個了稅。全年計提和申報都是60000.但是實際只發(fā)了40000.欠了20000今年發(fā)。如果今年發(fā)這20000就不用再報個稅了,因為這是以前年度已經(jīng)計提并申報過的了。這樣對嗎?
老師,我們之前的老會計一直都是按每月計提的工資數(shù)來申報個稅,不管工資發(fā)不發(fā),他都按月計提了然后次月申報了。關(guān)鍵是我們效益不好,工資經(jīng)常不按時發(fā),但是每月會計都計提都申報。比如2018年和2019年都是每月計提老板的工資5000,然后次月按5000先申報個了稅。全年計提和申報都是60000.但是實際只發(fā)了老板40000.欠了20000想今年發(fā)。如果今年發(fā)給老板這20000就不用再報個稅了,因為這是以前年度已經(jīng)計提并申報過的了。這樣對嗎? 2.從2018年開始到現(xiàn)在,都是每月按計提數(shù)申報,但是很多都沒給老板發(fā)。一共累計未發(fā)放的48500。如果今年一次性發(fā)放了48500就不用在做個稅了是吧,因為都是往年已經(jīng)申報過的了。這樣可以嗎? 3.需要把老板這掛賬未發(fā)的工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款嗎?
您好老師,我是一個兼職會計,企業(yè)老板一直拖欠稅款和社保就是不交,已經(jīng)產(chǎn)生三千多滯納金了,馬上就到年底了,所欠的40多萬的成本票也不給我,請問這種情況怎么處理呢
你好老師 公司每個月都會計算發(fā)票和稅 上個月計算的需要交稅一萬多 但是有兩張發(fā)票本應(yīng)該六月紅沖 7月份紅沖了只能在七月份退稅 導(dǎo)致公司多交稅十幾萬 請問這個有彌補的辦法嗎? 這樣的話出納需要承擔(dān)什么責(zé)任嗎? 公司是多交了這些錢嗎? 這個還沒報稅 可以延期申報嗎?對公司有什么影響嗎?
老師好!我們一直都是按實際業(yè)務(wù)入賬,到了第四季度老板說年終利潤要做到15萬,但是我之前沒有暫估點費用入賬,第三季度應(yīng)納稅所得額是45萬元,累計繳納了11萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要申報第四季,如果按利潤15萬元計算那就是會有退稅了,但是這樣會引起稅務(wù)稽查的注意,有很大風(fēng)險。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計銷售額有498萬了。擔(dān)心會被認(rèn)定為一般納稅人。因為是物業(yè)公司進項比較少,如果認(rèn)定成一般納稅人稅負(fù)就高得多了。該怎么辦?
老師一般納稅人可以開1個點的普票嗎
老師,舞蹈培訓(xùn)機構(gòu)小規(guī)模納稅人,在抖音平臺售賣課程:用戶實付:1376.9元,平臺補貼:19元,商家實收:1395.9元,扣除傭金70元,實際銀行到賬1325.9元,這個分錄怎么寫
提問#老師,一般納稅人制造業(yè)可以開服務(wù)費發(fā)票嗎
個稅申報是12-8月數(shù)據(jù),實際支付的12-5月數(shù)據(jù),所得稅申報表“實際支付的職工薪酬”填兩個當(dāng)中的哪個數(shù)據(jù)呢?
老師,土增房企賣房和非房企賣房印花稅怎么不一樣?原理講講吧
現(xiàn)在所得稅報表中已計入成本費用職工薪酬的月份是從幾月到幾月?
老師,購買中秋禮盒答謝客戶的開支,屬于銷售費用的哪個二級科目呢?
老師你好,請問做內(nèi)賬需要查看發(fā)票有沒有到嗎?沒到需要暫估入庫嗎?
預(yù)付電費是借:其他應(yīng)收款嗎?
老師,在電子稅務(wù)局里面怎么查驗發(fā)票真假啊,客戶說需要下個什么軟件,必須要在電子稅務(wù)局里面查驗的
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。