同學,你好
內(nèi)帳不需要的。
內(nèi)帳按照實際來入賬,不需要發(fā)票

老師你好,請問一下去年有一筆暫估入庫,然后今年收到發(fā)票,沖暫估重新入賬,這樣會影響損益嗎?需要調(diào)整去年的賬嗎?
有筆庫存商品12月還沒有收到發(fā)票,5月份入庫做了暫估款,請問12月需要將暫估款沖回嗎?
老師,暫估入庫,發(fā)票沒到,當月的商品進銷存需要做入庫和出庫嗎
咱家做代賬,我錄入銷售發(fā)票以后,是庫存商品,沒有進項發(fā)票,想要做暫估,說是可以自動暫估,我再暫估回沖表里看到時負庫存,都是紅字,這是對的嗎?還需要入庫嗎?怎么入庫???還有就是需要生成一張暫估的憑證嗎?
老師好,請問暫估分錄收到發(fā)票金額沒有變化需要紅沖再做嗎
老師,有個公司之前有2000已付款,未開發(fā)票。今天又結3000 問這兩筆開一起還是分開開
老師,填報殘疾人就業(yè)保障金時,上年在職職工工資總額在哪里取數(shù),看申報的社保嗎,看個稅申報的數(shù)嗎,看應付職工薪酬貸方合計嗎,具體看哪個最準最快
申報2025年季度3的企業(yè)所得稅,需要填報這2個數(shù)據(jù),該怎么填?單位申報個稅應發(fā)工資是按員工當月收到工資的應發(fā)數(shù),當月工資當月計提,次月發(fā)放,次月發(fā)放到手是扣除個人社保公積金個稅后的數(shù)。
老師,請問一下所得稅已計入成本費用的職工薪酬包含單位承擔的社保跟公積金部分?
員工過節(jié)福利費,怎么入賬?現(xiàn)金發(fā)放的
老師,換新的財務軟件,錄入期初數(shù)據(jù),累計數(shù)平衡,期初數(shù)和年初數(shù)不平衡,我把舊軟件的科目余額表數(shù)據(jù)的期末數(shù)填寫到新的軟件的期初余額了
老師好 申報個人所得稅顯示這個 無法發(fā)送申報 是啥原因 怎么弄
老師 社保繳款 星期六也可以交嗎?
老師好 申報個人所得稅彈出這個信息 無法申報是啥原因
老師好,請問公司新辦的營業(yè)執(zhí)照,怎樣新建賬套?具體流程是怎樣?謝謝
只有外賬才需要我說的那個對吧
同學,你好
嗯嗯,是的
明白啦老師
不客氣,祝工作順利