同學(xué),你好
印花稅,是一樣的呀

老師請問企業(yè)發(fā)生了房屋買賣的契稅和印花稅,要怎么做分錄
老師,在土地增值稅的扣除項目中,為什么非房企有一個印花稅可以扣呢,但是房企卻沒有印花稅可以扣除
老師:只有房開企業(yè)賣房交土增時,印花稅不計入與買賣有關(guān)的稅金,而其他非房企交的印花稅是可以扣除的不?
非房產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,賣出土地房產(chǎn)時,計算增值稅的計稅依據(jù)是賣價減去原價對嗎?這個原價要怎么確定?
老師,請問一下這個房地產(chǎn)企業(yè)算土地增值稅時,印花稅不是算到稅費中?賣舊房呢,印花稅算到稅金中嗎?
老師想知道,會所足浴spa店,采購些精油,果盤,煙灰缸,咖啡機這些東西,是計入庫存商品還是計入管理費用呢
老師好,公司是小規(guī)模納稅人,在外項目已預(yù)交增值稅,申報時沒有抵減稅,又重復(fù)繳了,如何申請退稅?
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董效彬老師,麻煩接一下,還有幾個問題沒明白
老師,10月支付了一年的房租費124080元,內(nèi)賬領(lǐng)導(dǎo)要求按照9個月攤銷,因為我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的,有三個月是學(xué)校放寒暑假,所以按照9個月來攤銷房租費,那外賬也需要按照9個月來攤銷嗎,還是說外賬按照1年來攤銷房租費?
怎么分自營出口和代理出口啊
老師,我公司計提未發(fā)放的工資如何處理呢?如果法人自己把錢打入公戶進行發(fā)放,然后這筆借款不用公司再還給法人,公司注銷的時候需要交企業(yè)所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們從1月到9月總的發(fā)工資發(fā)了30萬,個稅也是申報的30萬,多數(shù)是農(nóng)民工工資,但是我們實際收入只有15萬,現(xiàn)在申報的時候就彈出來提示,這個需要處理嗎?是工資是實際發(fā)放出去的
開發(fā)票可以開水果蔬菜大類嗎明細寫上
老師,有個公司之前有2000已付款,未開發(fā)票。今天又結(jié)3000 問這兩筆開一起還是分開開
不一樣啊
一個能扣印花稅,一個沒有寫
同學(xué),你好
理解你的意思了。
房地產(chǎn)企業(yè)銷售的新房屬于期房,因此銷售印花稅與房屋開發(fā)費用屬于同一會計期間,印花稅已在開發(fā)費用中扣除故不允許單獨再扣除;非房地產(chǎn)企業(yè)銷售新房屬于現(xiàn)房,因此印花稅雖然也計入管理費用當(dāng)中但與房地產(chǎn)開發(fā)費用顯然不屬于同一會計期間,故允許單獨扣除。
不是太理解
同學(xué),你好
你就記住房地產(chǎn)企業(yè),印花稅已在開發(fā)費用中扣除故不允許單獨再扣除。
非房地產(chǎn)企業(yè),允許單獨扣除