同學你好 調增就可以了哦
老師,我們這有個公司跟法人借了40萬,如果年底要平賬,這個怎么處理好一些?假如公司有很多收入來源,如果用這個收入去還錢,那么取得這個收入會有個增值稅,還會涉及到企業(yè)所得稅。如果說法人不需要公司還錢了,那這筆欠款走營業(yè)外收入,還是要交5%的企業(yè)所得稅,這樣理解對嗎?還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權轉股權,就是轉為法人對公司的投資,因為公司目前沒有實收資本,那可不可以入賬為借其他應付款貸實收資本?這種情況是不是只交個實收資本的印花稅,現(xiàn)在是減半政策的話是萬分之二點五,我這么理解對嗎,而且這三種方法利弊如何,老師能給些建議嗎,因為我不懂稅務籌劃還有預警風險的,老板就是想省錢少繳稅,這個該如何處理好一些?
您好老師,我是一個兼職會計,企業(yè)老板一直拖欠稅款和社保就是不交,已經(jīng)產(chǎn)生三千多滯納金了,馬上就到年底了,所欠的40多萬的成本票也不給我,請問這種情況怎么處理呢
老師,我們前兩年給客戶回扣的時候,為了抵稅,我們員工自己在外邊買了稅點低的發(fā)票給了公司,當時票在網(wǎng)上也可以查到是真的,今年稅務稽查,我個人給公司的發(fā)票有一些是不合格的,就是那邊公司沒有了,相當于這部分票沒交稅,我個人涉及的發(fā)票金額大概有140萬左右,公司讓我去面談,說是涉及罰款和滯納金的問題,罰款公司承擔,滯納金需要自己承擔,我想問一下老師,這種情況我個人會得到什么樣的處罰,滯納金是怎么計算的?大概我會被罰多少錢啊?謝謝老師
你好老師,請問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會計一直沒有做賬,就只有一個表格做的進出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進出的收入和費用也是通過支付寶走的,但是都沒有發(fā)票,開了三個月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關店了。平時這公司也沒有其他的賬務處理。請問老師,這種情況我應該怎么處理呢?
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當時這邊的成立和收單那些都是由老板另一個公司的會計兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發(fā)票,到現(xiàn)在對公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個月的稅費申報都還是全部零申報(包括費用都是0)。我想請教老師,如果現(xiàn)在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報表就有變動了,起碼有費用了,那申報的報表就不對了,如果年報的時候更正報表,會不會產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費用?我能不能從3月開始立賬戶,請教老師我該怎么做。
老師,您好,我新接到一個代賬客戶,他是一個民辦非營利性組織。在稅務登記的時候,核稅種,居然有一個企業(yè)所得稅。我就不明白,在民政局辦的非企業(yè)性質組織,怎么會有企業(yè)所得稅,麻煩老師講一下,謝謝。
請問收到這個短信應該怎么更正::行(個人獨資),個人所得稅經(jīng)營所得從今年開始只能實行查賬征收,不能核定征收,貴單位今年一、二季度為核定征收,請盡快更正申報。操作方法很簡單,只需登錄個稅系統(tǒng)更正申報即可(一、二季度都要更正)。如
委托加工物資,受托方收到的委托方提供的加工原材料和后續(xù)加工好的產(chǎn)成品,需要做分錄嗎
老師,ETC通行寶付的有發(fā)票嗎
老師,個別報表就是被投資公司的報表,合并報表就是母公司和子公司合并在一起的報表對不對
老師您好,請問籌資管理銷售百分比法的公式是怎樣的
請問如果甲欠了乙的錢然后乙的汽車壞了,他把汽車開到甲那里進行維修,并且已經(jīng)支付了此次維修的費用,但是甲以乙欠了甲的錢未還為由留置了這臺車是否可以?
老師好,有一個路橋項目,甲方是交通局,歸財政撥款,我們是掛靠方同時也是勞務分包公司,7月份甲方撥付預付款14萬元其中含勞務費30萬元,被掛靠方給甲方開了140萬元普通發(fā)票,9個點的稅率,周四甲方又給了45萬元勞務費,被掛靠方給甲方開了9個點的建筑服務‘工程款的普通發(fā)票,老師被掛靠方可不可以給甲方開3個點的普票
老師,今年審計考了一題,內控處理器11月變了,沒有測之前的,以后測變的,但是不信賴前后,這是恰當還是不恰當
老師,適合采用零基預算編制方法的費用預算都有什么?
一直沒有繳稅,到現(xiàn)在也沒有交,怎么調增?
納稅調整明細表調增就行了
一直不交稅,每天都有萬分之五滯納金,到現(xiàn)在都不交稅,滯納金估計又增加了,他要是交了稅,滯納金肯定是要調增,問題是沒交,都沒有數(shù)怎么調
匯算清繳表的納稅調整明細表調增
你是聽不懂嗎?
去稅局先補申報沒申報的,然后沒有發(fā)票的和滯納金所得稅納稅調整
問題是他不去交,都提醒好多次了,馬上就年底了,怎么做賬呀
不交沒法做,就只能先計提