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老師,你好。請問一下小規(guī)模納稅人,然后我們一個季度不超過30萬,增增值稅系統(tǒng)里面減免按照3%來的,但是呢? 但是實際工作和開票,增值稅是1%,那么我進入營業(yè)外收入跟增值稅申報系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)有差異,申報企業(yè)所得稅的時候,就有提示差額?這個怎么處理呢?

2025-10-24 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-24 17:12

那個是系統(tǒng)漏洞,正常按賬面的營業(yè)外收入填報

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快賬用戶1260 追問 2025-10-24 17:14

我就記得之前一直都是這個樣申報的,今天突然來個提示。

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齊紅老師 解答 2025-10-24 17:20

不管那個的,正常填報就行

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快賬用戶1260 追問 2025-10-24 17:22

剛才又跳出來實發(fā)的工資跟個稅申報累計0有沖突?這個又是怎么回事???

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齊紅老師 解答 2025-10-24 17:26

也是系統(tǒng)漏洞,本身你申報了個稅

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那個是系統(tǒng)漏洞,正常按賬面的營業(yè)外收入填報
2025-10-24
你好,這個可以忽略的系統(tǒng)里面默認的都是30%。
2023-04-10
你好 你要開什么業(yè)務(wù)的 如果按照1%開的20*1% 按1%轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2021-07-19
你好 沒關(guān)系 你按照1%計提 然后轉(zhuǎn)讓營業(yè)外收入 和開票一致就行 申報表最后也是免稅的 賬上也是免稅的 不影響
2020-07-23
一個方法就是去調(diào)賬,把那個3分錢從應(yīng)交稅費調(diào)到主營業(yè)務(wù)收入
2024-04-10
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