你好,你稅款所屬期現(xiàn)在是九月份嗎?

請(qǐng)問(wèn)我們上個(gè)月跨區(qū)域預(yù)繳了增值稅,這月申報(bào)上月增值稅時(shí),本來(lái)就進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)。我在填增值稅納稅申報(bào)表時(shí),在分次預(yù)繳稅額那欄填上了預(yù)繳的增值稅,然后在34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,那顯示就是負(fù)數(shù),不讓保存,怎么處理?我是不是這次不填下次再填?
2月份跨區(qū)域有工程項(xiàng)目,2月開(kāi)具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報(bào)2月份增值稅時(shí),填寫(xiě)附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次,抵扣本期實(shí)際抵減稅額(4534.96元)后,相對(duì)的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對(duì)應(yīng)的(4534.96);點(diǎn)擊全申報(bào)后提示:主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報(bào)異常 請(qǐng)檢查《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》是否存在錯(cuò)報(bào)或漏報(bào)!這是什么原因?
建筑行業(yè),在11月份開(kāi)了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書(shū)搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開(kāi)的發(fā)票 最后,我剛才在填寫(xiě)申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫(xiě)這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò),提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫(xiě)這個(gè)金額?
老師,勞務(wù)公司,一般納稅人,上月有異地項(xiàng)目在異地預(yù)繳了一部分增值稅,今天電子稅務(wù)申報(bào)里那個(gè)簡(jiǎn)易申報(bào)表里,預(yù)繳的部分是填寫(xiě)在稅額抵減這里沒(méi)錯(cuò)吧?我看到有抵減稅額本期發(fā)生額,下面本期實(shí)際抵減額我是按上面實(shí)際數(shù)據(jù)填寫(xiě)沒(méi)錯(cuò)吧?
老師請(qǐng)問(wèn)我2月預(yù)繳了10萬(wàn)增值稅,在附表4上面,我本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減額都填了10萬(wàn),可是我2月本地增值稅才1萬(wàn)多,那我3月申報(bào)應(yīng)該還有剩余可以抵扣的呀,為什么3月申報(bào)不會(huì)自動(dòng)抵扣,那我多的那個(gè)錢(qián)填到那一欄才可以遞減我上月 外地預(yù)繳的
本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷(xiāo)售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒(méi)賣(mài)完,現(xiàn)在記銷(xiāo)售收入的時(shí)候還用扣成本嗎?如
你好老師,我們公司是小規(guī)模公司,2024年11月開(kāi)出了一張發(fā)票分錄做的是借應(yīng)收賬款6442貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6378,應(yīng)交稅費(fèi)63.78,客戶(hù)一直沒(méi)有打款過(guò)來(lái),直到2025年8月份,我們紅沖了這一張發(fā)票,那現(xiàn)在我的賬應(yīng)該怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)一般納稅人,食堂購(gòu)買(mǎi)蔬菜算員工福利嗎?需要計(jì)入企業(yè)所得稅職工薪酬項(xiàng)目嗎?
27元少7個(gè)點(diǎn)是多少
老師,我們企業(yè)24年4成立的,24年4月~12月申報(bào)員工總?cè)藬?shù)321人,工資總數(shù)是1284035.36元,請(qǐng)問(wèn)24年的殘保金怎么算?交多少?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下假如我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)季報(bào)的數(shù)據(jù)出不了,要報(bào)稅了,請(qǐng)問(wèn)有什么辦法先報(bào)稅報(bào)了嗎
本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷(xiāo)售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒(méi)賣(mài)完,現(xiàn)在記銷(xiāo)售收入的時(shí)候還用扣成本嗎?如果需要,應(yīng)該怎么扣除成本?
老師,您好!我計(jì)算簡(jiǎn)易稅額時(shí)是368.92元,交完稅是368.94元,多了2分錢(qián),做賬怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果社?;鶖?shù)調(diào)整,涉及到客戶(hù)在職繳納社保人員今年開(kāi)始的數(shù)據(jù)有微調(diào),要不要告知企業(yè)?
老師我進(jìn)項(xiàng)是公斤可以按米開(kāi)出去嗎


是九月哈
兩種方法一種是你這個(gè)所屬期不修改,然后增值稅申報(bào)的時(shí)候申報(bào)九月份的增值稅里面填寫(xiě)附表四和主表,還有一種是把這個(gè)所屬期交納的稅款退回再重新申報(bào)
那我附表四里面是不是可以本期實(shí)際抵減稅額不填,下期申報(bào)10月所屬期時(shí)再填寫(xiě)呢
所屬期9月份是的,對(duì)的,是這么做的。
是說(shuō)附表四里的本期發(fā)生額改為0,實(shí)際抵減額也填0?還是說(shuō)附表四里的本期發(fā)生額填預(yù)交稅額,本期實(shí)際抵減額填0,下個(gè)月申報(bào)10月稅款時(shí)再填預(yù)交稅額?
你好,如果你所屬期月份的話(huà),本期實(shí)際抵扣金額是零 本期發(fā)生額要填寫(xiě)呀 ?主表28不要填寫(xiě) 你需要抵扣的時(shí)候再去填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額
哦,但主表30有自動(dòng)帶出的喲
如果正常交稅的情況下,沒(méi)有欠稅30和25要填寫(xiě)一樣的