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電商,有一筆收入打入我們公戶,這筆錢之前屬于代發(fā)貨,之前一直沒對賬也沒確認(rèn)收入,現(xiàn)在錢轉(zhuǎn)到八月份了,那現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,直接做成8?都收入可以嗎

2025-10-24 13:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-24 13:05

1. 確定收入歸屬期 根據(jù)收入確認(rèn)原則(商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)確認(rèn)),需核實(shí) “代發(fā)貨” 的實(shí)際發(fā)貨時(shí)間: 若發(fā)貨在 8 月之前(如 6 月、7 月),收入應(yīng)歸屬到發(fā)貨當(dāng)月; 若發(fā)貨就在 8 月,可直接計(jì)入 8 月收入。 2. 跨期收入的賬務(wù)處理(假設(shè)發(fā)貨在 7 月,8 月收款) (1)補(bǔ)記 7 月收入(跨期調(diào)整) 借:應(yīng)收賬款 (對應(yīng)收入金額)貸:主營業(yè)務(wù)收入 (不含稅金額)貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (按適用稅率計(jì)算) (2)8 月收到款項(xiàng)時(shí) 借:銀行存款 (實(shí)際到賬金額)貸:應(yīng)收賬款 (沖銷之前掛賬) 3. 稅務(wù)銜接 若歸屬期在本年度(如 7 月),需在 8 月申報(bào)期內(nèi)補(bǔ)充申報(bào)對應(yīng)月份的增值稅(通過更正申報(bào)或在當(dāng)期合并申報(bào)); 若歸屬期在以前年度,需通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整,并更正對應(yīng)年度的匯算清繳

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快賬用戶6818 追問 2025-10-24 13:06

小規(guī)模納稅人,應(yīng)該不用那么麻煩吧

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快賬用戶6818 追問 2025-10-24 13:06

之前都沒建賬

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齊紅老師 解答 2025-10-24 13:07

小規(guī)模也是一樣的哦

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快賬用戶6818 追問 2025-10-24 13:10

都是當(dāng)年的,補(bǔ)記不行嗎,就摘要寫一下

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齊紅老師 解答 2025-10-24 13:16

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

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1. 確定收入歸屬期 根據(jù)收入確認(rèn)原則(商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)確認(rèn)),需核實(shí) “代發(fā)貨” 的實(shí)際發(fā)貨時(shí)間: 若發(fā)貨在 8 月之前(如 6 月、7 月),收入應(yīng)歸屬到發(fā)貨當(dāng)月; 若發(fā)貨就在 8 月,可直接計(jì)入 8 月收入。 2. 跨期收入的賬務(wù)處理(假設(shè)發(fā)貨在 7 月,8 月收款) (1)補(bǔ)記 7 月收入(跨期調(diào)整) 借:應(yīng)收賬款 (對應(yīng)收入金額)貸:主營業(yè)務(wù)收入 (不含稅金額)貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (按適用稅率計(jì)算) (2)8 月收到款項(xiàng)時(shí) 借:銀行存款 (實(shí)際到賬金額)貸:應(yīng)收賬款 (沖銷之前掛賬) 3. 稅務(wù)銜接 若歸屬期在本年度(如 7 月),需在 8 月申報(bào)期內(nèi)補(bǔ)充申報(bào)對應(yīng)月份的增值稅(通過更正申報(bào)或在當(dāng)期合并申報(bào)); 若歸屬期在以前年度,需通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整,并更正對應(yīng)年度的匯算清繳
2025-10-24
你做貨物收入成本這個(gè)最好 補(bǔ)到第三季度或是這個(gè)月
2025-10-24
你好,這個(gè)你要做的話建議你更正之前的申報(bào)
2024-09-19
你好,現(xiàn)在這樣做分錄 借:預(yù)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2020-09-08
同學(xué)你好 這個(gè)可以直接轉(zhuǎn)
2022-02-09
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