借銀行存款貸,其他應付款 支付出去,借其他應付款貸銀行存款。
老師你好,我們是景區(qū),就是有一個單位去年打了一筆錢30000到我們公司,當時備注的補助然后我直接計入營業(yè)外收入了,這個月老板說這30000是該單位存在我們賬戶要買農產品的錢,已經從公司賬戶打還給對方了,接著對方因為買了我們公司產品馬上又打了一筆20000貨款到賬,這個要分別怎么入賬呀?我之前做錯的賬怎么調呢?
老師您好。請問一下我們公司收到了一筆之前的應收賬款,但是對方銀行入賬大于了我們的開票金額。這個該怎么入賬,是用其他應付款的貸方做平嗎?
請問一下,我們公司上個月底收到一筆平臺誤打入的款,我應該怎么做賬呢?之前做的銷售收入。但這筆錢是對方公司忘了關平臺,錢就又到我們公司了,現(xiàn)在對方公司讓我轉到他另外一個對公賬戶, 請問這兩筆進出賬我應該怎么做分錄?十分感謝
老師,我們公司的一個平臺借給其他公司使用,客戶的錢暫時入我們公司,然后我們再把錢轉給對方公司,請問這一進一出的錢,我們應該怎么做賬呢?
老師,我們公司的一個平臺借給其他公司使用,客戶的錢暫時入我們公司,然后我們再把錢轉給對方公司,請問這一進一出的錢,我們應該怎么做賬呢? 7月份的時候,前面的會計把進賬做成了營業(yè)收入15241.54 應交稅費1% 10月都已經申報了 但是轉給對方公司的13152.3備注的(貨款)他又掛在預付賬款上,現(xiàn)在我應該怎么做,才能把這筆爛賬做平呢?進的15241.54和出的13152.3 還有2000多差額呢
內賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
請問醫(yī)保轉入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個人所得稅嗎?
以前月份報的個稅還能更正嗎?
老師,請問廣告費怎么填報企業(yè)所得稅年報里面了?廣告調增表怎么填了,我們有5740元
最后一問,為啥是 20000??20% 啊
先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減,需要做營業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來申報嗎?財務報表是按照總公司的填嗎
請問老師做賬之前怎么核對銀行回單和銀行賬戶是否是一致的呢
那我轉款給他的時候要備注什么嗎?他需要開票給我嗎? A 把錢轉到我公司了,我公司要把錢退給 C
那我摘要分別寫什么呢?
這個a公司和C公司嗎?還是同一個公司的不同賬戶。
不是同一個公司
但需要對方出一個委托書,要不你的其他應付款不平。A、委托你單位付款給C公司。
不需要開發(fā)票出去的。 摘要分別寫收到a公司錯誤匯款 退回給C公司。
A公司只是個平臺銀聯(lián)商務,沒法出委托書
可不可以 這會容易被認為你單位的收入。
之前就是做的銷售收入,我們是小規(guī)模納稅人,一直也是零申報。那這個最好的解決辦法是什么呢?
C公司說讓我們把錢轉給他,然后他給我開一張設計的發(fā)票
那你這不是虛開發(fā)票。
最好的辦法就是退給公司。
最好的辦法就是退回給a公司。
銀聯(lián)商務怎么退呀,退不了呀
他沒有其他的銀行嗎 只要是a公司收款就行
這是個平臺,客戶在平臺購買商品,通過銀聯(lián)商務把錢轉到我們賬戶,我們再把錢轉給C,之前7月份的賬務就是,客戶通過銀聯(lián)轉錢進來,我們就確認了收入,然后再把錢轉給C做的預付賬款。我也是剛接手這家公司
第三方平臺是一個企業(yè) 就跟阿里巴巴一樣的 你們能聯(lián)系上對嗎
這個怎么聯(lián)系啊?或者聯(lián)系上了怎么處理啊?
聯(lián)系不上,你們怎么知道轉C公司?
C公司是我們之前合作的公司呀,他們聯(lián)系我們說這筆錢錯轉到我們賬上了
你跟C公司說不能直接轉給你們公司,需要轉給公司,要不我們不好做賬。
我可不可以像之前那樣確認收入,然后再轉款給C公司,讓他開發(fā)票。我們是小規(guī)模納稅人,一直都是虧損狀態(tài),應該不會有什么問題吧? 我聯(lián)系了銀聯(lián)商務,退款超級麻煩,而且銀聯(lián)商務只能退給客戶,不能轉給C公司
可以 但是你這是屬于虛增收入