你好,這個(gè)你要做的話建議你更正之前的申報(bào)

老師,之前我們收到的租金,物業(yè)管理費(fèi),商業(yè)管理費(fèi),水電費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi)都是掛在其他應(yīng)付款下面,現(xiàn)在我們要確認(rèn)收入了,是一次性總的收到合計(jì)數(shù)確認(rèn)收入嗎?能教我下會(huì)計(jì)分錄怎么錄嗎?
老師,你好。我們是物業(yè)公司,之前沒(méi)有成立業(yè)委會(huì),收的公區(qū)收益都確認(rèn)了收入?,F(xiàn)在業(yè)委會(huì)成立了要分以前的公區(qū)收益,我們要業(yè)委會(huì)給我們開(kāi)票做成本,開(kāi)什么類(lèi)目呢?
老師,我們新接已經(jīng)一家小規(guī)模物業(yè)公司,資產(chǎn)負(fù)債表上有預(yù)付賬款35萬(wàn),這筆錢(qián)是原物業(yè)公司預(yù)收的物業(yè)費(fèi),交接時(shí)這筆錢(qián)沒(méi)給我們和他們欠收的物業(yè)費(fèi)相抵扣了,現(xiàn)在已經(jīng)一年了,我想問(wèn)這個(gè)預(yù)收賬款怎么處理,要確認(rèn)收入嗎?確認(rèn)收入要交增值稅,可是我們沒(méi)有收到錢(qián)啊
老師,我們物業(yè)公司,我們一次性收一年的物業(yè)費(fèi),錢(qián)都進(jìn)了公戶,之前我們收到之后直接確認(rèn)收入,也沒(méi)有分?jǐn)偟矫總€(gè)季度,現(xiàn)在我們想分季度確認(rèn)收入,具體應(yīng)該咋做呢
老師您好,我們公司是一個(gè)小規(guī)模物業(yè)公司,因?yàn)槲飿I(yè)費(fèi)很難收,所以我們這里的物業(yè)公司基本都是收到物業(yè)費(fèi)才確認(rèn)收入,沒(méi)有按權(quán)責(zé)發(fā)生制,現(xiàn)在稅務(wù)局不愿意,要讓改2024年的匯算清繳,把2024未收到的物業(yè)費(fèi)都確認(rèn)收入,但是在2025年1到6月收到的2024的物業(yè)費(fèi),也在當(dāng)月確認(rèn)收入了,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做,把2025年的帳重新做嗎?
有四家亞馬遜店鋪對(duì)應(yīng)了四個(gè)國(guó)內(nèi)小規(guī)模納稅人公司,之前一直0申報(bào),第五個(gè)小規(guī)模納稅人公司沒(méi)有店鋪,但是支付所有正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出(房租,員工工資、社保、采購(gòu)),現(xiàn)在電商平臺(tái)給稅務(wù)局報(bào)送銷(xiāo)售數(shù)據(jù),我怎么去合規(guī)化操作呢?用第五家公司去辦理出口資質(zhì)等,然后與店鋪公司簽訂代運(yùn)營(yíng)合同,后續(xù)代理報(bào)關(guān),申請(qǐng)免稅等可以嗎?
老師,小規(guī)模納銳人在9月30日計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)是1648元,在電子稅務(wù)局申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)是600多元,計(jì)提多了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報(bào)了,9月份多計(jì)提了工會(huì)經(jīng)費(fèi),有啥影響不,
充回未開(kāi)票收入后,成本需要沖回嗎
老師,企業(yè)買(mǎi)的真空泵有5100,有2100的,可以直接費(fèi)用化還是入固定資產(chǎn),
老師,我家有一筆餐飲費(fèi)發(fā)票我做成差旅費(fèi),那個(gè)進(jìn)項(xiàng)能抵扣么?
三個(gè)點(diǎn)的雪花水開(kāi)出去怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)科目?
請(qǐng)問(wèn)集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目,是業(yè)主方,我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù),計(jì)量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對(duì)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理作為成本入賬,是否可以以其他途徑入賬
老師,上月有抵扣的,這月開(kāi)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
2024年的賬我可以做到2025年1月份嗎,2024年沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)軟件
開(kāi)發(fā)票備注欄超過(guò)200字 怎么把標(biāo)紅色的去掉


就這樣做了有6 年了,都要更正申報(bào)嗎?
你好,你如果要改以前的就只能這么做。 我建議你這次以后再收的錢(qián)就分期。確認(rèn)
如果不更正申報(bào)的話,就不能按月或季確認(rèn)收入嗎?如果我們繼續(xù)按照年一次性確認(rèn)收入的話,會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)嗎老師?
你好,這個(gè)沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)。你可以一次記入,只是說(shuō)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)說(shuō),這樣不太匹配。 不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,但是在稅務(wù)上是沒(méi)關(guān)系的,你提前交稅,稅務(wù)局還高興一點(diǎn)。
可是我想做正規(guī)一點(diǎn),不更正申報(bào)不可以嗎?我從現(xiàn)在開(kāi)始按季度或按月確認(rèn)收入也不行嗎?
你好,你想做正規(guī)就得要更正啊,不然之前的它本身就屬于不正規(guī)的范圍呀。
如果從25年開(kāi)始按季度確認(rèn)收入的話,之前做了一次性確認(rèn)收入的,也必須哇哦更正嗎老師?
你好,之前的你可以不用去更正。
那收到錢(qián)之后的分錄和每個(gè)月確認(rèn)收入的分錄怎么寫(xiě)啊老師
你好收到錢(qián)的時(shí)候借銀行存款貸,預(yù)收賬款,然后每個(gè)月再借預(yù)收賬款貸。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
好的,謝謝老師,祝老師越來(lái)越帥哦
你好也祝您學(xué)習(xí)愉快!
老師,我還有一個(gè)問(wèn)題想咨詢一下您,我們公司的一個(gè)商戶,從我們物業(yè)公司購(gòu)電使用,之前一直沒(méi)開(kāi)過(guò)票,就寫(xiě)個(gè)收據(jù),物業(yè)公司也沒(méi)有確認(rèn)過(guò)他的這部分電費(fèi)收入,現(xiàn)在商戶要求我們一下子開(kāi)1-8月份所有的電費(fèi)發(fā)票,好幾萬(wàn)的票,開(kāi)在這一個(gè)季度會(huì)不會(huì)有分險(xiǎn)啊
你好,一般可以解釋的 風(fēng)險(xiǎn)比較小。
好的老師,謝謝
你好,不用客氣的了。