你好,未繳增值稅有余額嗎?未交增值稅和已交增值稅對(duì)沖。如果其他的沒有余額的借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金。
請(qǐng)問下一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的作用是不是在結(jié)轉(zhuǎn)稅額的時(shí)候,銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)就在貸方,要繳納稅金時(shí),就結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)就在借方
老師您好!我公司一般納稅人,2020年年末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方余額123,767.80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額 162,327.38 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方余額 164,621.71 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額 126,062.13 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0 (結(jié)平之前余額113,558.93) 這是2020年底為止某一個(gè)會(huì)計(jì)做的賬,2021年拿到我公司。 問題1: 我們是代理記賬公司,上一年末未結(jié)平的21年 年初能結(jié)平嗎? 問題2:應(yīng)交增值稅借方余額代表有留底稅額,年底轉(zhuǎn)出未交增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的話是不是不應(yīng)該有余額呀?上面余額對(duì)嗎?哪個(gè)科目的余額應(yīng)該得相等?謝謝您的回答
老師,1.上期留底進(jìn)項(xiàng)這月轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄是借_應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸_應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出多交增值稅,對(duì)嗎? 2.這樣的話轉(zhuǎn)出多交增值稅不就有余額了,以后怎么把這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)平
應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在就已交稅金科目借方掛了個(gè)余額,但是我單位也不存在多繳或者留底的情況。請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅這幾個(gè)科目余額已交結(jié)平的情況下,已交稅金借方多出來的金額怎么結(jié)平
老師好!請(qǐng)您幫我看看增值稅數(shù)據(jù) 年底進(jìn)項(xiàng)稅額科目余額132229.97元 銷項(xiàng)稅額科目余額106225.25 結(jié)轉(zhuǎn)之后轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額41705.91元 未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額45313.76 2024已交增值稅累計(jì)金額15701.25 感覺不對(duì)勁,不知道問題出在哪? 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額應(yīng)該要等于未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的 余額才對(duì)吧?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師麻煩看下我追加的圖片說明
可以的,可以這么做的,應(yīng)該是他支付的分錄不對(duì),他當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候應(yīng)該用未交增值稅,他用了已交稅金。
那我這個(gè)已交稅金借方9萬多怎么沖平。不想自己做的賬務(wù)不清不楚掛著這些莫名其妙的的金額,我如果結(jié)平了,翻年了我的應(yīng)交稅費(fèi)總金額就剛好是我月末計(jì)提的增值稅和附加稅總金額了。
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交動(dòng)稅。
借營(yíng)業(yè)外支出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
可是營(yíng)業(yè)外支出多了一筆不曉得金額,有關(guān)系嗎?會(huì)不會(huì)被稅務(wù)什么呀
那你查不到原因,只能做這個(gè),要么你就一直有余額,直到查到原因之后你再調(diào)整。