借:未分配利潤 貸:銀行存款

補交2019年12月的增值稅及附加稅、企業(yè)所得稅以及滯納金分錄該怎么寫?
老師好,請補2019年1-4月份的增值稅及附加稅,會計分錄怎么寫
老師我們2022年查出2020年固定資產(chǎn)少交增值稅及附加稅,所得稅,2022年3月I日補交這塊稅,及滯納金,我分錄應(yīng)該怎么寫,這個處理影響2021年所有報表嗎
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,補交以前年度增值及附加稅的會計分錄,退回多繳以前年度的增值及附加稅,會計分錄。
補交2021年的所得稅以及增值稅附加稅會計分錄怎么寫
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
老師,想問下財務(wù)制度怎么寫,能幫忙發(fā)一個模板和分享一些思路嗎
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個服務(wù)周期,一般是三到六個月,收入的時間節(jié)點不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個成本發(fā)票進來了之后可以按照毛利率的6%來確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
不需要計提,不需要過未見增值稅科目和以前年度損益調(diào)整科目嗎
不需要過未交增值稅科目和以前年度損益調(diào)整科目
直接用這個最簡單的分錄
這樣寫可以不
可以的,可以如截圖所寫
那退回來多交的附加稅怎么做分錄
退回來多交的附加稅 借:銀行存款 借:稅金及附加(負(fù)數(shù))