你好,沒有發(fā)票正常做成本費用,但是抵扣不了所得稅

老師請教一個問題,我們公司賬上預(yù)付賬款掛了200多萬,有一部分是別人沒給我們開票我們沒確認成本的,還有100多萬左右對不上,以前公司賬是代賬公司做的,一團糟,有什么解決辦法呢。轉(zhuǎn)到應(yīng)收可以嗎,或者轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金,求解決辦法。
老師咨詢你一個問題 之前年度應(yīng)收賬款未掛賬,當(dāng)時直接用現(xiàn)金收款了,今年補做銀行賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收款都收回來了,沒辦法下賬,財務(wù)軟件也換過了,這要怎么解決呢,當(dāng)時開票也確認收入了,也交稅了,因為后期還有款項沒有收回了,掛賬金額不對,所以想調(diào)整正確
您好,我問一下,幾年前有有一個過50萬的支出,對方一直沒有開發(fā)票給我們公司,現(xiàn)在對方公司已注銷,發(fā)票開不出來了,就一直掛在其他應(yīng)收款,有什么好的解決方式嗎?還是一直掛在其他應(yīng)收款上?
老師,去年一家供應(yīng)商開發(fā)票多開了18000的專票(他們開錯了),我司也已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在讓他從新開了,是不是這個月我們要補繳增值稅,有沒有什么辦法可以不繳嗎?
老師,有個公司需要注銷,是小規(guī)模納稅人,這個公司一直都沒什么業(yè)務(wù),往年虧損2萬多,今年有開了5萬多的發(fā)票出去,現(xiàn)在要注銷,遇到一個問題:公司的賬上的錢不夠還其他應(yīng)付款(都是掛在法人下面的其他應(yīng)付款有3萬多),現(xiàn)在公司要注銷需要封賬,這筆錢也還不了給法人了,其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入”,這樣一來的話,就需要交企業(yè)所得稅,有沒有什么辦法,可以避免繳納企業(yè)所得稅?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
老師,想問下財務(wù)制度怎么寫,能幫忙發(fā)一個模板和分享一些思路嗎
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個服務(wù)周期,一般是三到六個月,收入的時間節(jié)點不好,確認可以按照預(yù)收款的比例來確認收入嗎?還有就是我們那個成本發(fā)票進來了之后可以按照毛利率的6%來確認成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
他用后面開的公司開一張發(fā)票來行嗎(他只是公司法人及股東之一),我做以前年度損益調(diào)整把其他應(yīng)收款沖平
之前以為他23年成立的是個體,那應(yīng)該就可以開票來補,可是現(xiàn)在了解到是公司,不知道還能開票來不
他得有這個資質(zhì)才行,需要出一個委托書。企業(yè)委托的個人收款
21年至22年付的款,23年才成立的公司,這樣好像也不行哦,還有別的辦法嗎
沒有 有不允許抵扣的做法,就是無票支出