你好,不用 紅沖之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后他重新開了,你再重新認(rèn)證不就行了。
老師,我們有個(gè)供應(yīng)商去年開了發(fā)票給我們,因?yàn)橛行﹩栴}一直沒有付,現(xiàn)在他要我們退回發(fā)票給他重新開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,但是我們已經(jīng)做賬了,還可以退回給他嗎,萬一他不開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們怎么辦呢?
老師我們的供應(yīng)商給我們8月3日開了59萬的專票他稅率開錯(cuò)了現(xiàn)在他要從新給我們開票。但是這個(gè)月我做了不抵扣勾選,在開票系統(tǒng)里我們需要操作什么嗎?
供應(yīng)商上個(gè)月給我們開了一個(gè)發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月說他們大類開錯(cuò)了,讓我們開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,開錯(cuò)的發(fā)票對(duì)方要回了,之前做的賬后面可以付上新開的發(fā)票嗎,或者需要重新怎樣做賬
供應(yīng)商上個(gè)月給我們開了一個(gè)發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月說他們大類開錯(cuò)了,讓我們開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,開錯(cuò)的發(fā)票對(duì)方要回了,之前做的賬后面可以付上新開的發(fā)票嗎,或者需要重新怎樣做賬
老師,去年一家供應(yīng)商開發(fā)票多開了18000的專票(他們開錯(cuò)了),我司也已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在讓他從新開了,是不是這個(gè)月我們要補(bǔ)繳增值稅,有沒有什么辦法可以不繳嗎?
老師,稅局打電話說公司購銷不匹配,這種要怎么處理解決這個(gè)問題?
老師 請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
老師好,想問一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費(fèi)都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問題一:是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問題二:勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎
年度內(nèi)計(jì)算所得稅費(fèi)用,會(huì)計(jì)利潤也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用調(diào)整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計(jì)算所得稅費(fèi)用?
老師,有個(gè)公司要出變更費(fèi)用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費(fèi),發(fā)票開到我們單位,這能行嗎?因?yàn)橹挥形覀児居须娰M(fèi)賬號(hào)
老師,那如果沒有審計(jì)有什么影響
老師,審計(jì)是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個(gè)禮拜是吧,審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎?如果審計(jì)不通過怎么辦
我們有個(gè)全資子公司,名下三個(gè)員工是給母公司干客服的,但是這個(gè)子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個(gè)子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要?dú)w還的款,入賬是營業(yè)外收入,需要交稅嗎?
從新認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額不夠,我可以認(rèn)證其他的抵扣這筆嗎?
可以的,可以這么做的。