季度低于30萬(wàn),開(kāi)的專(zhuān)票免教育附加
老師~小規(guī)模納稅人一個(gè)季度銷(xiāo)售額小于30萬(wàn)~所以免交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)貼 對(duì)嗎? ②根據(jù)增值稅計(jì)提了附加稅: 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 貸:營(yíng)業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)助 是這樣嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)季度營(yíng)業(yè)額只要64220.97元,增值稅1926.62元,申報(bào)的時(shí)候免了增值稅,那么教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加和城建稅要免嗎?
小規(guī)模單位,代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,只有16000多,也要預(yù)交城建稅嗎?不是有6稅2費(fèi)減免嗎?不超45萬(wàn)不是不要繳納城建稅、地方教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加的嗎?
代開(kāi)的專(zhuān)票,當(dāng)月就要繳納增值稅及附加稅,城建稅有減半的政策,我當(dāng)季度還沒(méi)有過(guò)完,我怎么知道要不要減半城建稅,和免不免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加呀
我公司為小規(guī)模納稅人,有去稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票,當(dāng)時(shí)只交了增值稅,和城建稅,我們有自己開(kāi)具普票,想問(wèn)下,申報(bào)季報(bào)的時(shí)候還需要申報(bào)代開(kāi)部分的城建和教育費(fèi)和地方教育附加嗎?
老師 你好我想請(qǐng)問(wèn)一下 我做水電 是材料帶安裝 現(xiàn)在要結(jié)工程款 我這個(gè)發(fā)票的項(xiàng)目名稱(chēng)應(yīng)該怎么選
有不用寫(xiě)本月合計(jì)和本年累計(jì)的明細(xì)賬嗎?是什么類(lèi)型的
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類(lèi)水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠(chǎng)從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷(xiāo)售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶(hù)116萬(wàn),現(xiàn)在客戶(hù)只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
這個(gè)屬于什么政策?幾時(shí)截止??梢园严嚓P(guān)政策發(fā)給我嗎?
免稅部分要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
銷(xiāo)售合同的印花稅可以按年申報(bào)嗎
只是減免的1%增值稅才轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,減免的附加不管 1、月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元(季度30萬(wàn)元)繳納義務(wù)人免征教育費(fèi)附加 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》 財(cái)稅〔2016〕12號(hào)