那個出差發(fā)生的計入差旅費
請問老師,公司名下有一餐館,公司員工和外來需要招待的人員,都在這就餐,沒錢收的那種,是按正常收費金額入管理費用嗎?
老師公司前期一直沒有收入,因為公司買了地現(xiàn)在正在開發(fā)準(zhǔn)備弄酒店,那前期招待的餐費直接入管理費用-招待費可以嗎,還是入管理費用-開辦費里
籌建期已有大半年,尚未正式營業(yè),所有費用按照要求進(jìn)的是管理費用具體科目,比如是辦公用品就進(jìn)辦公費,比如是差旅費就進(jìn)差旅費。稅務(wù)局的利潤表里,管理費用下面有三個需要額外列出的,開辦費/業(yè)務(wù)招待費/研究費用。那么按照我司這樣的情況,編制利潤表時,所有管理費用,應(yīng)該填寫在開辦費里,還是不用填寫在開辦費里?
老師,我們是私立學(xué)校,人事部部長外出招聘教師,在外地請老師吃飯做賬科目是管理費用—差旅費呢?還是管理費用—業(yè)務(wù)招待費,我們有出差餐費標(biāo)準(zhǔn),每天80元,他們吃的那餐是172,如果按差旅費報銷就超標(biāo)準(zhǔn)了,但是招待費的話就可以全額按實際支付的172元報銷。這種情況可以做業(yè)務(wù)招待費嗎?
老師請問一下,我們公司去總部參加年會會議包括了住宿餐飲的一共6112元,但是酒店開過來的發(fā)票上就是只有6112元,這6112直接記入管理費用—差旅費,填一張費用報銷單,這樣可以嗎
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應(yīng)交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進(jìn)項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
距離很近能按差旅費嗎
是的,一樣的按差旅費,只要當(dāng)日不返回公司