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請問老師,印花稅我計提的比系統(tǒng)計提的多了一分錢,怎么辦,現(xiàn)在稅報完了,財務報表也提交了,憑證我也要改嗎

2025-10-23 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-23 14:27

沒事的,多交的稅直接計入稅金及附加就行

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快賬用戶9994 追問 2025-10-23 14:29

老師是計提的多,實際交的少了。我下個季度反計提一分錢嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-23 14:33

那么就紅沖計提的分錄

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快賬用戶9994 追問 2025-10-23 14:34

老師那就10月再紅沖是吧?

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齊紅老師 解答 2025-10-23 14:36

可以的,沒問題的哈

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沒事的,多交的稅直接計入稅金及附加就行
2025-10-23
?你好? ? 你做收入的時候沒有做貸方增值稅的嗎??
2021-04-12
您好,把季度報表更正下就可以
2025-10-21
您好,通過營業(yè)外收支來調(diào)平就可以
2025-10-21
你好1;? ?全額計提的 ; 你返還了部分回來了嗎??
2022-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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