沒事的,多交的稅直接計入稅金及附加就行

請問,我9月份工資多計提,也多發(fā)了,后來我看個稅的時候發(fā)現(xiàn)多發(fā)了,然后打算叫老板退回,個稅也更正申報減少多發(fā)的部分,后來忘記該憑證,也忘記叫老板退回了。到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。但是財務報表已提交。還有11月份勞務派遣工資也計提少的。應該怎么處理呢
老師,印花稅減半了,之前計提了印花稅是全額的,也繳納了,現(xiàn)在稅務局退還給我多繳納的印花稅,請問老師這個分錄怎么處理?
老師你好,我上個月印花稅沒有考慮減半政策,所以多計提了,財報也是按多計提的申報的,這個月多計提的的印花稅要怎么做賬,可以按原憑證沖紅嗎,還是要做營業(yè)外收入?
老師6月份計提稅金及附加時,多計提了兩份錢,后來發(fā)現(xiàn)了憑證調(diào)整了,但二季度報稅的時候也忘記修正了,現(xiàn)在稅務系統(tǒng)里二季度財報,稅金及附加這里多了2份錢怎么辦啦?
老師6月份計提稅金及附加時,多計提了兩份錢,后來發(fā)現(xiàn)了憑證調(diào)整了,但二季度報稅的時候也忘記修正了,現(xiàn)在稅務系統(tǒng)里二季度財報,稅金及附加這里多了2份錢怎么辦啦?
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
老師是計提的多,實際交的少了。我下個季度反計提一分錢嗎
那么就紅沖計提的分錄
老師那就10月再紅沖是吧?
可以的,沒問題的哈