您好,把季度報(bào)表更正下就可以
你好,一般納稅人,月度不超過10萬免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加!!但6月申報(bào)時(shí)忘記選擇減免了,把這兩個(gè)附加繳納了,也計(jì)提了!!7月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,改報(bào)表申請(qǐng)退稅了,也收到退稅款了! 請(qǐng)問我該怎么沖銷分錄和更正! 我現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表不相等
老師您好,我是一般納稅人,七月份計(jì)提了附加稅之后在8月繳納的時(shí)候發(fā)現(xiàn)免稅,然后我在8月做了紅字分錄沖減了附加稅,問題來了,第三季度的報(bào)表里面,營(yíng)業(yè)稅金及附加這一欄,因?yàn)?月憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候就有了貸方負(fù)數(shù),所以導(dǎo)致第三季度本期的教育費(fèi)附加這一欄金額對(duì)不上本月實(shí)際的教育費(fèi)附加,這怎么辦呢?第三季度報(bào)表這樣正確嗎?
請(qǐng)問,我9月份工資多計(jì)提,也多發(fā)了,后來我看個(gè)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多發(fā)了,然后打算叫老板退回,個(gè)稅也更正申報(bào)減少多發(fā)的部分,后來忘記該憑證,也忘記叫老板退回了。到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。但是財(cái)務(wù)報(bào)表已提交。還有11月份勞務(wù)派遣工資也計(jì)提少的。應(yīng)該怎么處理呢
老師好!我二季度沒收入,一季度有84萬多的收入,小規(guī)模企業(yè),在4月份季度報(bào)稅的時(shí)候交了增值稅,發(fā)票金額,稅費(fèi)都沒錯(cuò),就是我自己計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候少交了一分錢,記賬憑證里就少了一分錢,自己當(dāng)時(shí)不知道,就交了稅款,到了二季度末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值0.01元,才想起來自己少交了一分錢的增值稅進(jìn)項(xiàng),二季度報(bào)稅都報(bào)完了哈,因?yàn)槎径葲]收入,我就零申報(bào)了,請(qǐng)問老師,我在7月份的時(shí)候需要做一個(gè),借:營(yíng)業(yè)外支出0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅0.01嗎?老師,在二季度6月有一個(gè)轉(zhuǎn)出未增值稅的會(huì)計(jì)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 —轉(zhuǎn)出未交增值0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —未交增值稅0.01
請(qǐng)問老師,我1月發(fā)現(xiàn)24年12月計(jì)提的營(yíng)業(yè)稅金及附加數(shù)據(jù)多一倍,然后我就在1月份紅字沖掉了12月的這個(gè)營(yíng)業(yè)稅金分錄,重新計(jì)提了正確的12月營(yíng)業(yè)稅金及附加。這樣導(dǎo)致季度的營(yíng)業(yè)稅金及附加數(shù)據(jù) 小于年累計(jì)數(shù)據(jù),上報(bào)報(bào)表的時(shí)候提示數(shù)據(jù)邏輯不對(duì),我這是紅沖12月的分錄時(shí)選錯(cuò)科目了,我考慮是跨年了,改用那個(gè)科目?
現(xiàn)金流量表怎么做?需要簡(jiǎn)單容易操作的表
老師,業(yè)主用供電局的電我公司代收代付,需要繳納印花稅嗎
個(gè)體戶交什么稅,成本票可以抵扣嗎
轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)讓方認(rèn)繳1000萬,實(shí)繳200萬,未分配利潤(rùn)-22萬,這個(gè)轉(zhuǎn)讓收入怎么確定,
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)了3遍,都顯示成功,為啥完了就說我未申報(bào)
現(xiàn)金流量表中的本年累計(jì)金額中的期初現(xiàn)金余額是不變的嗎?還有就是期末現(xiàn)金余額的本期金額和本年累計(jì)金額是不是一樣的? 但是電子稅務(wù)局申報(bào)現(xiàn)金流量表時(shí),本年累計(jì)金額中期初現(xiàn)金余額有變化,導(dǎo)致期末現(xiàn)金余額也不一樣。
老師您好,我是小規(guī)模有限公司,24年的進(jìn)項(xiàng)沒有發(fā)票,現(xiàn)在稅局讓補(bǔ)稅,我在年報(bào)哪一欄減少成本呢
@董孝斌老師在嗎??問個(gè)問題
老師,我是銷售方,我給對(duì)方開票138888,但是對(duì)方只支付138000,剩下的不支付了,那張票他已經(jīng)抵扣了,這邊賬務(wù)我該怎么處理
@董曉彬老師,我3月個(gè)稅更正申報(bào)了,往后的其他月份不更整行不?我看也沒啥影響!
直接更正會(huì)顯示和企稅報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上,我3季度還沒有報(bào)是不是應(yīng)該在三季度里調(diào)憑證,
也可以,把這個(gè)調(diào)證調(diào)過來,這樣就對(duì)上了
憑證怎么調(diào)整?
我增值稅已經(jīng)報(bào)了,附加稅固定了,這個(gè)2分錢是6月份的附加稅差異,我9月份憑證要怎么寫?
相當(dāng)于先不沖,再?zèng)_回來,多計(jì)提的后面再?zèng)_
請(qǐng)幫我寫一下憑證
借:銀行存款
貸:管理費(fèi)用
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款
我說的的稅金及附加
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅金,把前面你紅沖的再調(diào)回來