12行里面填寫38萬 然后去填寫減免明細(xì)表,選擇免稅性質(zhì)第一列,第三列填寫38萬,最后稅額按照3%計(jì)算。 含稅不含稅都是38萬。
你好老師,麻煩問一下,我21年四季度專票開票金額是425988.38元,普通開票金額是2591.27元。合計(jì)不含稅金額不足45萬元,普票的2591.37元是可以不納增值稅的,我的問題是,我這個(gè)2591.37元申報(bào)時(shí)第三欄填列了,第9.10.11.12欄的免稅銷售額處還需要填寫嗎
老師,個(gè)體工商戶的建筑公司開出的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),開票金額寫在貨物及勞務(wù) 列,還是寫在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這列呢?,另外季度沒超過45萬,填寫不含稅金額還是含稅金額?
老師個(gè)體工商戶,增值稅小規(guī)模納稅人本季度開出的是普票,納稅申報(bào)表里金額應(yīng)該填在哪一欄里(是增苐二欄增值稅不含稅銷售額欄還是填在苐三欄其他增值稅發(fā)票銷售額欄)
老師 本季度開票10000元,發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發(fā)票總金額是10000,。增值稅申報(bào)表填寫在第10行小微企業(yè)免稅銷售額,還是填寫在第12其他減免稅免稅銷售額?
老師 本季度開票10000元,發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發(fā)票總金額是10000,。增值稅申報(bào)表填寫在第10行小微企業(yè)免稅銷售額,還是填寫在第12其他減免稅免稅銷售額?
存貨周轉(zhuǎn)率怎么計(jì)算?
科目余額表上期進(jìn)項(xiàng)稅額期初余額在借方1112.87,本期借方發(fā)生額22186.26,貸方發(fā)生額23398.85,導(dǎo)致期末借方余額負(fù)數(shù),正常嗎
餐飲行業(yè),客人結(jié)賬后,發(fā)現(xiàn)少上了一個(gè)菜,后面協(xié)商賠償了1000給客人,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
分公司股東轉(zhuǎn)入的投資款計(jì)入了實(shí)收資本怎么辦?
營(yíng)業(yè)外支出在年底匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增?
老師,我想問一下跨月的專票再交過來之后是做到幾月份的報(bào)銷啊,他最多能跨月多久?。?7月份的專票,我我10月份才收到的話,我就是把這筆進(jìn)項(xiàng)稅是做到10月份嗎 那如果是涉及到跨年了怎么辦呀
問一下日記賬怎么核對(duì)最有效
老師,我報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,有負(fù)數(shù),是應(yīng)收轉(zhuǎn)到應(yīng)付嗎,預(yù)收轉(zhuǎn)預(yù)付是嗎
老師,如果是租賃合同,我們支付給對(duì)方房租15萬,然后對(duì)方?jīng)]有開具給我們發(fā)票,我們要不要申報(bào)印花稅?
老師好,合并報(bào)表存貨內(nèi)部交易抵消分錄,第一年和第二年抵消分錄是什么關(guān)系,有時(shí)候感覺像是屏棄第一年重新做的,比如第一年母公司賣給子公司的存貨第二年仍未賣出,有時(shí)候感覺像是從第一年變到第二年需要補(bǔ)充的分錄,比如第一年母公司賣給子公司的存貨第一年沒賣出去,第二年全部賣出,邏輯關(guān)系不一致的感覺,請(qǐng)勿重復(fù)接單