不是,重分類的思路 資產(chǎn)負(fù)債表重分類: 應(yīng)收賬款項(xiàng)目=往來科目余額表應(yīng)收賬款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額?預(yù)收賬款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額 預(yù)收賬款項(xiàng)目=往來科目余額表應(yīng)收賬款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額?預(yù)收賬款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額 應(yīng)付賬款項(xiàng)目=往來科目余額表預(yù)付賬款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額?應(yīng)付賬款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額 預(yù)付賬款項(xiàng)目=往來科目余額表預(yù)付賬款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額?應(yīng)付賬款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額 其他應(yīng)收賬款項(xiàng)目=往來科目余額表其他應(yīng)收款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額?其他應(yīng)付款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額 其他應(yīng)付賬款項(xiàng)目=往來科目余額表其他應(yīng)付款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額?其他應(yīng)收款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額 比如,其他應(yīng)收款余額-1000,下邊的明細(xì)分別有1000,-2000 那么需要調(diào)整2000到其他應(yīng)付款項(xiàng)目體現(xiàn),其他應(yīng)收款現(xiàn)在余額是1000。同樣 如果其他應(yīng)付款余額-1000,下邊的明細(xì)分別有1000,-2000 需要調(diào)整2000到其他應(yīng)收款項(xiàng)目體現(xiàn),其他應(yīng)付款現(xiàn)在余額是1000。
老師,資產(chǎn)負(fù)債表兩邊由于應(yīng)收應(yīng)付形成的負(fù)數(shù)金額,我可以將應(yīng)收應(yīng)付調(diào)整到預(yù)收預(yù)付,然后在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候填列么?
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收應(yīng)付負(fù)數(shù)可以嗎,我沒調(diào)到預(yù)收和預(yù)付,就直接負(fù)數(shù)填的報(bào)表
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表中預(yù)付是負(fù)數(shù),是調(diào)到應(yīng)收還是應(yīng)付?沒啟用預(yù)收
老師季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表這邊的應(yīng)收預(yù)收和應(yīng)付預(yù)付,是怎么填列的,期末數(shù)是7月至9月的數(shù)值嗎
老師,應(yīng)收,應(yīng)付賬款報(bào)表是負(fù)數(shù),相應(yīng)的調(diào)整在預(yù)收、預(yù)付嗎?
小微企業(yè)向銀行貸款要交印花稅嗎
老師,我公司是小規(guī)模,是做工程的,跟酒店簽訂一份安裝空調(diào)工程,這個(gè)工程的成本包括空調(diào)設(shè)備,材料,人工,現(xiàn)在想問的是小規(guī)模如何開票給酒店?
電瓶車公司進(jìn)了一批二手電瓶車沒有發(fā)票,之后出售或者出租了收入進(jìn)了公賬,這個(gè)要怎么做賬報(bào)稅
老師,你好!在電子口岸卡里面,報(bào)關(guān)代理委托,發(fā)起委托后,簽訂委托協(xié)議時(shí),里面有個(gè)原產(chǎn)地/貨原地(地區(qū))局限性只能選擇中國香港,就沒有下拉式菜單欄啦,我們的原產(chǎn)地實(shí)際是“四川省內(nèi)江市”,那么這個(gè)在哪里去填寫或者去選擇四川省內(nèi)江市的原產(chǎn)地
老師,10月新增的所得稅報(bào)表里,要填2列工資數(shù)據(jù),第一項(xiàng)是不是填的就是應(yīng)發(fā)工資加各項(xiàng)稅費(fèi)那些。第二項(xiàng),我們建筑公司發(fā)放工資,當(dāng)月計(jì)提通過應(yīng)付職工薪酬工資一借一貸過一下平了,貸方就掛的其他應(yīng)付款工資,全部通過其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提全額申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報(bào)了,但是賬里,當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候通過應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時(shí)候發(fā)工資的時(shí)候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報(bào)表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時(shí)候不行,到底怎么寫第二
我今天上午申報(bào)小規(guī)模7-9月份增值稅,產(chǎn)生稅款3000多并繳納。下午發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤不應(yīng)繳納稅款,更正申報(bào)時(shí)是稅款為0還是負(fù)3000多對,在申請退稅
老師請問一下,公司減資公告45天滿了之后沒做變更會(huì)怎么樣?這個(gè)有限時(shí)間的嗎? 我現(xiàn)在去查什么都沒有,接下來怎么操作?
國資委為甲和乙公司的母公司,國資委把乙公司無償轉(zhuǎn)讓甲公司,如乙公司實(shí)收資本賬上50萬,資本公積50方,那么,甲公司做賬:借長期股權(quán)投資/乙100萬,貸實(shí)收資本/國資委100萬,對嗎老師?
老師35題解析沒看懂(3500-800-800)為什么要×2?
公司公戶轉(zhuǎn)給某個(gè)公司的往來款 借款這種 可以嗎。是必須要把賬走平嗎
老師您看我這兩項(xiàng)是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款1991165 .7
按我說的思路,需要查明細(xì)賬余額調(diào),不能直接根據(jù)余額簡單粗暴做
老師其他應(yīng)付款,借方2278381.59貸方3900776.42 其他應(yīng)收款,貸方731.5這樣怎么調(diào)整呀