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餐飲行業(yè),客人結(jié)賬后,發(fā)現(xiàn)少上了一個(gè)菜,后面協(xié)商賠償了1000給客人,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?

2025-10-23 18:00
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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你好;? ? 那對(duì)方是先充值1000元給你嗎。? 會(huì)贈(zèng)送金額不? ? ?;這樣好判斷科目?
2021-11-10
借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 30 貸:其他應(yīng)收款 —— 員工賠償 30 這樣處理后,“其他應(yīng)收款 —— 員工賠償” 科目就平賬了。在實(shí)際發(fā)放 11 月工資時(shí),按照扣除賠償后的應(yīng)發(fā)工資金額發(fā)放,相關(guān)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資(扣除賠償后的金額) 貸:銀行存款(實(shí)際發(fā)放金額)
2025-01-11
你好,借銀行存款1000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入800,其他應(yīng)付款200
2024-04-03
你好,如果說你們堅(jiān)持不入初始余額的話,只能另外去做一個(gè)表格登記,如果別人來消費(fèi)了,在表格中去記錄。但正常來說是應(yīng)該要入的,因?yàn)檫@個(gè)別人消費(fèi)你們也要確認(rèn)收入呀。
2022-05-24
您好 把上個(gè)月的分錄紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫一筆分錄就好了
2022-07-06
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