你好,你這個應(yīng)該借庫存商品,貸管理費用
老師,我想問一下,那個年報2020年的年報啊,有有一個費用是我做在管理費用里面的研發(fā)費用了,然后現(xiàn)在稅局說這個研發(fā)費用要做在那里的話,他說要出證明文件,而且下來核查,然后叫我要不就調(diào)到其他那里去,我是怎樣去調(diào)?。抗臼菍儆诹闶坌袠I(yè)來的,然后就是沒有嗯,他說應(yīng)該是沒有研發(fā)費用,但是我們自己公司里面有一個小的工作室,然后就在那里制作了一些東西,那時候是在把制作產(chǎn)品的材料都入到管理費用里面的研發(fā)費用
老師好,我們公司上個月假設(shè)領(lǐng)用原材料100萬,然后分配到了三個用途,研發(fā)領(lǐng)料、生產(chǎn)成本、自制半成品。這個月發(fā)現(xiàn)上個月領(lǐng)用的100萬原料里有10萬其實應(yīng)該是銷售出庫,倉庫做錯了單。那是不是應(yīng)該要把10萬當(dāng)時分配進入的用途里沖回來?然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售原料成本
老師,公司初創(chuàng),屬于研發(fā)和生產(chǎn)公司,暫時還沒有生產(chǎn)工人,只有管理人員和研發(fā)人員,公司的生產(chǎn)設(shè)備也是借用別家公司的,研發(fā)人員用原材料生產(chǎn)了一批產(chǎn)品,并將產(chǎn)品賣出去了,這種情況下,有購進原材料和領(lǐng)用原材料的分錄,但產(chǎn)品入庫時按什么計入???沒有生產(chǎn)人員就沒有生產(chǎn)成本這個科目,是按研發(fā)支出計入嗎?
老師好,比如公司是研發(fā)a設(shè)備的,經(jīng)常研發(fā)認人員直接領(lǐng)用后材料我就把成本記到這個a設(shè)備上,但是有時候研發(fā)人員領(lǐng)用后又外發(fā)加工后再領(lǐng)用的,加工回來后的東西比如外發(fā)時材料叫鋼管一塊錢,收回來叫固定板五毛錢,實際就是加工費,能不能記賬時就記研發(fā)人員領(lǐng)用鋼板一塊錢,然后再重新入庫底板五毛再領(lǐng)用,總共就還是一塊五減少了外發(fā)程序,因為領(lǐng)料時研發(fā)人員根本沒寫明上外發(fā)財務(wù)根本不知道
老師,我們公司是生產(chǎn)設(shè)備的,公司研發(fā)成功的新型設(shè)備發(fā)生的人工材料費用怎么入賬?新設(shè)備又怎么入賬?然后設(shè)備已經(jīng)銷售出去了,這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
從管理費用沖回是吧,那這樣會不會影響研發(fā)費用材料費占全年的比例啊?好像有個比例的要占銷售3%以上才能享受什么的
你好,是的,是會影響。 因為研發(fā)本身是形成一項技術(shù),而不是形成一項產(chǎn)品,你形成了這項技術(shù)以后,你就可以生產(chǎn)無數(shù)個這樣的產(chǎn)品
那還有什么其他好的賬務(wù)處理方式嗎?
你好,你已經(jīng)計入管理費用了,就按照上面的來做就行。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。