是的,可以那樣做賬的哈
老師,你好,我想咨詢你一個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)我現(xiàn)在有一家貿(mào)易公司,我的貨已經(jīng)賣(mài)出去了,而且貨款已經(jīng)收到了。但是我還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給買(mǎi)家,現(xiàn)在我這邊要確認(rèn)收入嗎?
您好,請(qǐng)問(wèn)老師一個(gè)問(wèn)題,電商公司天貓店已確認(rèn)收入的訂單,發(fā)生退貨退款。要怎么做賬。 我做的分錄為: 確認(rèn)收入的分錄為借:預(yù)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 收款分錄為:借其他貨幣資金,貸:預(yù)付賬款。 退款 借預(yù)付賬款100 貸其他貨幣資金100 財(cái)務(wù)軟件上: 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-90 貸 銷(xiāo)項(xiàng)稅額-10 貸 預(yù)付賬款100 這樣可以嗎
老師好,我們現(xiàn)在在做抖音的賬, 直接按發(fā)貨配送單做分錄 借:應(yīng)收賬款--應(yīng)收抖音小店貨款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--月餅款 收到錢(qián)時(shí),做的分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-抖音小店貨款 現(xiàn)在我問(wèn)一下,我們是按實(shí)際發(fā)貨時(shí)期做賬確認(rèn)收入的,抖音小店賬單只能打每日的訂單明細(xì),和我的交貨日期有出入,想問(wèn)問(wèn)怎么快速對(duì)賬,我現(xiàn)在很亂
老師,你好!咨詢關(guān)于電商行業(yè)的問(wèn)題,有贊商城賣(mài)貨(代銷(xiāo)),比如:顧客全額在我們平臺(tái)支付了一筆訂單100元,其中95元分賬到供應(yīng)商了那里了,只有5元傭金返給法人主體的店鋪,老師,那我收入怎么確認(rèn)??
我司是外貿(mào)企業(yè)。有一批貨物確定已經(jīng)無(wú)法收匯,且對(duì)方不提供任何單證證明無(wú)法收匯情形,之前做的分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那現(xiàn)在收不到貨款了,這個(gè)應(yīng)收就一直掛在賬上嘛?有什么好的處理辦法呢
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時(shí)收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個(gè)服務(wù)周期,一般是三到六個(gè)月,收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來(lái)確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個(gè)成本發(fā)票進(jìn)來(lái)了之后可以按照毛利率的6%來(lái)確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
有做租賃辦公樓行業(yè)的老師嗎?
三欄明細(xì)賬科目最后一欄和下一頁(yè)第一欄怎么寫(xiě)
公司將購(gòu)買(mǎi)的房屋出租給股東,房屋是按4%嗎
原來(lái)的是個(gè)體戶,9月轉(zhuǎn)為一般納稅人,之前沒(méi)有做賬,10月申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)收入怎么做
我們公司是倉(cāng)儲(chǔ)公司,是小規(guī)模公司,在國(guó)內(nèi)提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),與香港公司簽訂了倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)合同,2025 年 6月份收到香港公司打款 8000×1.01=8080 元,我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 8000 元和稅額 80 元,4-6 月份普票收入就是 8000 元,4-6 月份增值稅報(bào)表小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額就是 8000,免稅款為 8000×3%=240,那么我該如何做賬?2025 年 7 月份收到香港公司打款 100000×1.01=101000 元,我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 100000,稅額 1000,8 月份收到香港公司打款 110000×1.01=111100,我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 110000,稅額 1100,9 月份收到香港公司打款 120000×1.01=121200,我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 120000,稅額 1200,2025 年 7-9 月增值稅報(bào)表申報(bào)開(kāi)出其他發(fā)票銷(xiāo)售額為 100000+110000+120000=330000 元,應(yīng)繳納增值稅稅額 330000×0.03=9900,減額 征330000×0.02=6600,最后 應(yīng)納 3300
答案為什么要除以10?
請(qǐng)問(wèn)課程里面的筆記或者講義在哪看
小微企業(yè)向銀行貸款要交印花稅嗎
老師,我公司是小規(guī)模,是做工程的,跟酒店簽訂一份安裝空調(diào)工程,這個(gè)工程的成本包括空調(diào)設(shè)備,材料,人工,現(xiàn)在想問(wèn)的是小規(guī)模如何開(kāi)票給酒店?
分錄如何做呢
按照大米的種類(lèi)來(lái)做? 還是按當(dāng)天收入來(lái)做呢
就是每天銷(xiāo)售的清單做賬,已經(jīng)收款的做銀行存款,沒(méi)收的掛應(yīng)收賬款
不需要開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票哈 這個(gè)公司是一般納稅人哎
對(duì)方不需要發(fā)票就只能按無(wú)票收入做
無(wú)票收入的分錄 該如何處理 是否要掛明細(xì)未開(kāi)票收入?
請(qǐng)寫(xiě)出分錄
假如今天的收入是35000? 未開(kāi)發(fā)票? 我要如何這份苦? ?稅率是否按9%計(jì)算
未開(kāi)票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 ? 如果以后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?–已開(kāi)票