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老師我想問下資產(chǎn)負債表的余額是負數(shù),這個位置要怎么填寫呀

老師我想問下資產(chǎn)負債表的余額是負數(shù),這個位置要怎么填寫呀
2025-10-23 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-23 14:18

做重分類后填報,不能直接填報

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快賬用戶8764 追問 2025-10-23 14:20

請問這個要怎么重分類

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齊紅老師 解答 2025-10-23 14:23

資產(chǎn)負債表重分類: 應(yīng)收賬款項目=往來科目余額表應(yīng)收賬款的各個明細科目的借方余額?預(yù)收賬款的各個明細科目的借方余額 預(yù)收賬款項目=往來科目余額表應(yīng)收賬款的各個明細科目的貸方余額?預(yù)收賬款的各個明細科目的貸方余額 應(yīng)付賬款項目=往來科目余額表預(yù)付賬款的各個明細科目的貸方余額?應(yīng)付賬款的各個明細科目的貸方余額 預(yù)付賬款項目=往來科目余額表預(yù)付賬款的各個明細科目的借方余額?應(yīng)付賬款的各個明細科目的借方余額 其他應(yīng)收賬款項目=往來科目余額表其他應(yīng)收款的各個明細科目的借方余額?其他應(yīng)付款的各個明細科目的借方余額 其他應(yīng)付賬款項目=往來科目余額表其他應(yīng)付款的各個明細科目的貸方余額?其他應(yīng)收款的各個明細科目的貸方余額 比如,其他應(yīng)收款余額-1000,下邊的明細分別有1000,-2000 那么需要調(diào)整2000到其他應(yīng)付款項目體現(xiàn),其他應(yīng)收款現(xiàn)在余額是1000 。同樣 如果其他應(yīng)付款余額 -1000 ,下邊的明細分別有 1000 , -2000

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快賬用戶8764 追問 2025-10-23 14:43

那是不是得做分錄,還是說直接調(diào)整資產(chǎn)負債表就好

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齊紅老師 解答 2025-10-23 14:46

直接調(diào)整報表就行,做賬沒錯的

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快賬用戶8764 追問 2025-10-23 14:56

在做賬軟件點重分類后,然后在稅局重新上傳申報資產(chǎn)負債表是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-23 14:58

是的,就是那樣處理就行

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快賬用戶8764 追問 2025-10-23 15:00

好的,謝謝老師指導(dǎo),祝老師生活愉快

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齊紅老師 解答 2025-10-23 15:04

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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