同學(xué)你好 這個(gè)直接分?jǐn)偩涂梢粤?/p>
老師你好,我做了資源綜合利用的增值稅即征即退備案,現(xiàn)在申請(qǐng)退稅,審批表頁(yè)面,點(diǎn)擊稅票查詢(xún)后顯示可以退的是我申報(bào)的一般項(xiàng)目的稅額,不是即征即退那個(gè)項(xiàng)目的,我確認(rèn)了報(bào)稅時(shí)的申報(bào)表是分了一般項(xiàng)目,和即征即退項(xiàng)目,沒(méi)有填反,
老師,我們公司屬于即征即退增值稅納稅人。公司購(gòu)入一個(gè)固定資產(chǎn)即用于一般項(xiàng)目也用于即征即退項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)如今還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)收入怎么計(jì)算分?jǐn)偡謩e申報(bào)增值稅一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的軟件,取得的收入在增值稅申報(bào)表中填在了即征即退項(xiàng)目里,然后還有一般項(xiàng)目的收入,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我申報(bào)的收入是即征即退項(xiàng)目+一般項(xiàng)目的收入,現(xiàn)在稅局通知說(shuō)我們?cè)鲋刀惻c企業(yè)所得稅申報(bào)的收入不一致,讓我們說(shuō)明情況,我看了一下差異就是即征即退的這部分收入,請(qǐng)問(wèn)老師,即征即退項(xiàng)目的收入不算營(yíng)業(yè)收入嗎?
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師,我1月開(kāi)具了資源綜合利用增值稅即征即退發(fā)票264902.39,涉及稅額34437.31,我在開(kāi)具時(shí)已經(jīng)選擇了即征即退發(fā)票,申報(bào)表稅務(wù)局已經(jīng)統(tǒng)計(jì)了即征即退項(xiàng)目,我當(dāng)月其他銷(xiāo)售和即征即退加起來(lái)增值稅46000多,2個(gè)問(wèn)題,第一假如我勾選10000的進(jìn)項(xiàng),稅務(wù)會(huì)不會(huì)給我統(tǒng)計(jì)為即征即退進(jìn)項(xiàng)?第二個(gè)問(wèn)題:專(zhuān)門(mén)用于即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票前期已經(jīng)勾選抵扣一般銷(xiāo)售項(xiàng)目怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們有個(gè)公司享受即征即退增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年有一筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票屬于即征即退項(xiàng)目的,但是抵在一般項(xiàng)目了,增值稅已退,那就相當(dāng)于退多了嘛,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?去更正申報(bào)嗎?
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,手工賬,第六筆業(yè)務(wù)的應(yīng)交稅費(fèi)T型帳怎么做啊,跟老師的數(shù)據(jù)對(duì)不上
請(qǐng)問(wèn)被抽到25年稅務(wù)稽查,要準(zhǔn)備哪些材料呢
這個(gè)題當(dāng)中的12是怎么來(lái)的,不明白
老師,收款方和開(kāi)票方不一致,我們收到的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能用來(lái)勾選抵扣增值稅嗎
老師您好,我開(kāi)了一個(gè)個(gè)體工商戶,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要給一個(gè)學(xué)校開(kāi)普票,開(kāi)票那個(gè)選項(xiàng)里有個(gè)含稅和不含稅,那我是選哪個(gè),對(duì)我分別有什么影響嗎
老師,麻煩問(wèn)下酒店餐具的報(bào)損率一般是多少,以什么作為基數(shù)去核算
以工代賑項(xiàng)目,1-8月施工時(shí)間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動(dòng)合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒(méi)需要,5月又叫技術(shù)工,做,個(gè)稅申報(bào) 怎么報(bào)?
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
同學(xué)你好 按月分?jǐn)偟?