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尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,對方公司是一般納稅人,現(xiàn)我公司給對方公司開具了增值稅專用發(fā)票,稅率1%,對于對方公司而言,請問對方公司拿到這專票后,這1%的稅可以抵扣其公司的銷項稅嗎?
你好老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,要出租辦公樓,給對方開發(fā)票18萬,想問一下,我們租賃辦公樓開發(fā)票稅率是按照1%上繳嗎?印花稅按照多少上繳?
老師,請問我司租賃的倉庫租賃費已經(jīng)繳納過印花稅了,我司給客戶開具的倉儲費發(fā)票還需要再繳納印花稅嗎? 我司是貨運代理公司,我方給客戶開具的運輸服務(wù)發(fā)票還需要繳納印花稅嗎?
老師好,工地租用私人鏟車挖機等機械用車,對方去稅局開具的經(jīng)營租賃*機械租賃發(fā)票,我司付款方也需要繳納印花稅嗎?按照財產(chǎn)租賃繳納嗎?
請問老師,我公司租賃辦公場所,對方單位是小規(guī)模納稅人,可以開具稅率為3%的租賃費發(fā)票嗎
無法劃分進項稅額中用于增值稅即征即退項目的部分=當(dāng)月無法劃分的全部進項稅額×當(dāng)月增值稅即征即退項目銷售額÷當(dāng)月全部銷售額,這個公式里面的銷售額是含稅還是不含稅
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無法劃分的進項稅額,那當(dāng)月的進項就要全部勾選抵扣了嗎?
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無法劃分的進項稅額,那當(dāng)月的進項就要全部勾選抵扣了嗎?
老師,印花稅稅務(wù)那是根據(jù)啥作為基數(shù)去核對我們申報的數(shù)據(jù),小規(guī)模納稅人做民宿的,是成本票的金額嗎?
為什么領(lǐng)導(dǎo)要我提供資料,要我配合她我就天生的很煩呢,之前在網(wǎng)上看過說財務(wù)要別人提供資料你是很難的,老師,是這樣的嗎
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,分不出來的進項稅額是怎么算的
文化事業(yè)建設(shè)費本月交了,下月又開了負(fù)數(shù)可以退嗎?比如9月開了10萬已經(jīng)交稅了,下月有沖紅這張10萬的發(fā)票,那交的文化事業(yè)建設(shè)費可以退嗎?
老師 公司做玉石銷售的 我們找個人 專門幫我們?nèi)ナ袌鲞x品找供貨商 我們把貨款直接轉(zhuǎn)給供貨商 我們可以讓幫我們選品的人成立公司給我們開服務(wù)費發(fā)票嗎?如果可以 我們?nèi)〉玫姆?wù)費發(fā)票有扣除比例嗎 還是可以全額扣除
老師注冊商標(biāo)怎么注冊呢
請問,增值稅附加稅怎么計算,一般納稅人,小微企業(yè)
您好,對,你們公司拿到租賃發(fā)票后,作為承租方也要交印花稅,這是雙方都要交的稅,按“財產(chǎn)租賃合同”算,稅率是租金的千分之一,計算時如果合同寫了不含稅金額就按那個算,沒寫就按總金額算,比如合同租金10000元不含稅,那印花稅就是10000元乘以0.001等于10元,這個稅在合同簽了之后就要交,小規(guī)模納稅人一般可以按季度申報,記得在季度的申報期內(nèi)去電子稅務(wù)局申報繳納就行了
尊敬的老師,您好!如果我公司開具了租賃發(fā)票,我公司給對方公司開具了租賃發(fā)票,繳納印花稅時,也是按千分之一嗎?
您好,是的,是的,租賃的印花稅稅率是一樣的