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第二季度虧損,沒有交企業(yè)所得稅,第三季度有利潤,就計提了企業(yè)所得稅,可是申報的時候是填年累計額,這樣子就會把第二季度的虧損彌補了,現(xiàn)在第三季度計提的數(shù)據(jù)和后面要交的數(shù)據(jù)差了一個第二季度的虧損怎么辦?是我第三季度計提的時候就要把前面的虧損彌補嗎?

2025-10-22 19:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-22 19:49

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-10-22 19:52

您好,是的,你第三季度計提時就要彌補第二季度的虧損,正確做法是看今年從頭到尾的總利潤來算稅,比如前兩個季度總共虧了50萬,第三季度賺了80萬,那么1到9月總利潤是-50%2B80=30萬,用這30萬乘以稅率25%得到應(yīng)交稅費300.25=7.5萬,如果你之前按第三季度單季利潤80萬計提了800.25=20萬,那就多提了20-7.5=12.5萬,現(xiàn)在需要做一筆賬把它沖掉,分錄是借:所得稅費用 -125000 貸:應(yīng)交稅費 -125000(或者用紅字),這樣賬上要交的稅就和申報表一致了。

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-10-22
同學(xué)你好 可以彌補虧損的
2020-09-27
你好,是全年三個季度累計利潤減可以彌補的虧損額后的差額來計算所得稅的
2020-09-14
你好,你第一季度申報時沒有做匯算清繳
2021-07-13
你好,你的彌補虧損這里填寫的是年累計,因為你填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額也是年累計的。
2023-01-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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