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老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本嗎?

2025-10-21 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-21 20:50

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-10-21 20:52

您好,錯誤是把會計記賬和開發(fā)票時間綁定了,正確做法是收入和成本按業(yè)務(wù)發(fā)生時間確認(rèn),9月的成本必須在9月結(jié)轉(zhuǎn),不能在10-12月結(jié)轉(zhuǎn),更不可以只結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本,正確的調(diào)整是:在9月賬上補(bǔ)做一筆分錄確認(rèn)9月收入,借應(yīng)收賬款 1000元,貸主營業(yè)務(wù)收入 1000元,同時立刻結(jié)轉(zhuǎn)9月對應(yīng)成本,借主營業(yè)務(wù)成本 600元,貸庫存商品 600元,這樣7-9月的利潤表收入就包含7月8月9月,成本也對應(yīng)包含7月8月9月,數(shù)據(jù)就準(zhǔn)確了。

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快賬用戶7710 追問 2025-10-21 20:55

老師,9月收入我不能在9月確認(rèn)啊,因?yàn)樗鶎倨跒?月的收入發(fā)票是在10月份開具出來的

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齊紅老師 解答 2025-10-21 20:58

不對,收入確認(rèn)不是看發(fā)票哦,權(quán)責(zé)發(fā)生制 先確認(rèn)未開票收入 未開票確認(rèn)收入月:先申報未開票收入(正),下次開票時申報藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),本年度累計未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報收入一正一負(fù),不用交增值稅的。 ?分錄:借:應(yīng)收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) ?開票月就是原來分錄復(fù)制,本月沖回原來一個負(fù)按發(fā)票的一個正,2分錄 ? 借:應(yīng)收賬款(負(fù)) ?貸:未開票收入(負(fù)) ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(負(fù)) ? 借:應(yīng)收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) 收入確認(rèn)的原則不以開具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用

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快賬用戶7710 追問 2025-10-21 21:04

老師,9月份我能不能不確認(rèn)未開票收入?因?yàn)槲覀兌疾皇钱?dāng)月開當(dāng)月的發(fā)票,基本都是次月開具上月發(fā)票,那我不可能每個月都做未開票收入啊

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齊紅老師 解答 2025-10-21 21:07

?您好,會計規(guī)范上講,你必須每個月確認(rèn)未開票收入才能保證報表準(zhǔn)確,但實(shí)務(wù)中很多小規(guī)模企業(yè)因收入全額低于免稅額度且客戶不急需發(fā)票,會選擇在開票時確認(rèn)收入,這是一種普遍的簡化處理,前提是你能接受各季度利潤表(如7-9月收入不含9月)不準(zhǔn)確且需在年底評估全年整體收入是否超免稅標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險。

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快賬用戶7710 追問 2025-10-21 23:32

老師,您前面跟我說的我還是沒明白。我已經(jīng)在9月沖銷了6月結(jié)轉(zhuǎn)的成本。那要重新結(jié)轉(zhuǎn)7-9月對應(yīng)的6月成本,也不就是我沖銷的那筆6月成本啊,我再做一筆,成本結(jié)轉(zhuǎn)的金額也還是不變啊

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齊紅老師 解答 2025-10-21 23:42

?您好,搞錯了,沖銷6月成本這個操作本身就是錯誤的,因?yàn)?月成本在6月結(jié)轉(zhuǎn)是正確的,你現(xiàn)在不應(yīng)該做任何沖銷,而是要立刻在9月份補(bǔ)做兩筆賬:第一筆是確認(rèn)9月份已經(jīng)發(fā)生的收入(借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入),第二筆是立刻結(jié)轉(zhuǎn)與這筆9月收入配比的9月份成本(借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品)。

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