利潤表是在資產處置損益里體現的。
去年申報了未開票收入,賬務處理也做了,今年補開發(fā)票,去年增值稅申報表收入和賬上利潤表本月營業(yè)收入是對得上的,今年我補開,分錄是先沖銷,在做一筆開票的分錄,但是我的增值稅申報表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上,申報表本月收入小于利潤表本月營業(yè)收入,
我們咨詢下一個事,小規(guī)模納稅人沒有開票收入,但公司有收入,填上了利潤表和企業(yè)所得稅,要不要填增值稅申報表里數據呀
我們咨詢下一個事,小規(guī)模納稅人沒有開票收入,但公司有收入,填上了利潤表和企業(yè)所得稅,要不要填增值稅申報表里數據呀
我開了一張銷售公司二手車的發(fā)票,現在申報增值稅加入銷售額里面了,但是固定資產處置不經過收入科目,導致增值稅報表和利潤表對不上,是不是票開錯了?
老師好! 麻煩咨詢一下我公司這個月處置了一個固定資產,申報表填的是未開票收入,繳納增值稅?,F在的利潤表和申報表上的數字對不上,利潤表沒有未開票收入了數字。
老師:請問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個開票的話,大類屬于什么下面啊?
老板個人吃飯消費以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實際這個票和公司沒啥聯(lián)系是他個人消費,這個票在電子稅務局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對24年是所得稅進行匯算清繳,補稅款是今年補的,今年的利潤表會被這筆沖紅影響,導致利潤增加,那我在做第二季度的預繳所得稅時,怎么申報處理呢?如果按利潤表做,會多預繳一遍稅款啊,實際上這筆調增已經做過了
老師您好,請問將本公司資產產品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產,是不是要做這一步,里面的增值稅進項稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產損失匯算清繳怎么填
你好老師請問一般納稅人增值稅報表期初未繳稅額數據是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數據,有的沒有數據
有處置資產,是有收益或者損失都要填A105090資產損失前扣除及納稅調整表嗎?還是要填A105080資產折舊攤銷調整那個表?
是不是就對著呢,金額對不上不用管它
下個月申報的時候未開票收入不用紅沖呢?
是這樣對的,沒有開票那就不用其他操作了。
未開票收入下個月要不要沖紅呢?沒有填報過未開票收入
前面的無票收入后面要是沒有開發(fā)票就什么處理也不用操作了,是以后再開發(fā)票的時候未開發(fā)票才填寫負數。