同學(xué),你好
嗯嗯,需要的
我想咨詢一個(gè)問題,一個(gè)新單位,前面幾個(gè)季度都沒有做賬都是瞎報(bào)報(bào)表,增值稅是正確的報(bào)的,接下來第四個(gè)季度才建帳,那我前幾個(gè)季度瞎報(bào)的要不要去更正還是不管他第四季度建帳報(bào)正確的就行?
請(qǐng)問我們公司發(fā)現(xiàn)去年第一季度一筆分錄做錯(cuò)了,是銀行存款寫錯(cuò)了,導(dǎo)致去年一年資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金都不對(duì),請(qǐng)問我們是每一季度更正還是只需要在最近這個(gè)季度申報(bào)或更正一下就可以
老師,年報(bào)和第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表是一樣的吧?(我第四季度有什么差錯(cuò),可以更正完在上傳年報(bào)里去)第四季度的報(bào)表我還用修改嗎?
老師,我司是一般納稅人,我們是一季度報(bào)一次財(cái)務(wù)報(bào)表的,我現(xiàn)在年底發(fā)現(xiàn)第一季度的報(bào)表有錯(cuò)誤,現(xiàn)在能更正申報(bào)1-4季度的報(bào)表嗎?可以的話有什么隱患嗎?謝謝老師指教
稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)公司(小規(guī)模)23年1季度的增值稅申報(bào)存在疑點(diǎn),具體是應(yīng)納稅減證額存在錯(cuò)誤,現(xiàn)在要更正申報(bào),還要退稅,請(qǐng)問是更正一季度就可以了么,還要不要更正2至4季度報(bào)表(本年累計(jì)數(shù))
老師,我9月的銷項(xiàng)稅額是37426.19進(jìn)項(xiàng)稅額是11255.94,我要怎么寫分錄呢
一般納稅人開普票,怎么開發(fā),怎么交增值稅呢?
麻煩哪位老師繼續(xù)解答一下 謝謝。那我先計(jì)提放在那里,不發(fā)放,我就寫0行不行???
上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用。個(gè)稅提示這個(gè)是什么意思
老師,我9月的銷項(xiàng)稅額是37426.19進(jìn)項(xiàng)稅額是11255.94,我要怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢
個(gè)人銷售貨物代開的發(fā)票申報(bào)印花稅嗎?
建筑單位跨省勞務(wù)是不是需要辦外經(jīng)證,這可以開幾個(gè)點(diǎn)票老師
小規(guī)模開票稅率是一個(gè)點(diǎn)嗎
老師,設(shè)計(jì)外包給個(gè)人,簽約合同各種個(gè)人開不了發(fā)票,以開工資形式嗎?還是怎么處理?
老師,新的企業(yè)所得稅,怎么還能不預(yù)交?我們企業(yè)收入大,成本票太少了,怎么辦????
好的,謝謝
不客氣,回答滿意麻煩5星好評(píng),十分感謝!