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Q

比如企業(yè)的不含稅銷售額為100元,免交增值稅,企業(yè)選擇按1%開發(fā)票,請問這個減免的增值稅做帳的時候,減免金額為3元,還是1元?為什么增值稅申請報里減免的金額是3元,需要申請表跟做帳的一樣金額3元嗎?

2025-10-21 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-10-21 11:18

小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 ?????? 應交稅費-未交增值稅 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 1% 貸:營業(yè)外收入-稅費減免

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快賬用戶3860 追問 2025-10-21 11:19

老師,你沒有回答我的問題,你的答案是DS的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-21 11:23

我說的就是做賬的處理方式,不需要體現(xiàn)減免的2%,正常按我那樣做賬和報稅就行

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2025-10-21
這個不用調,正常申報就行
2021-04-09
你好不需要一致的,這個差異可以忽略。
2021-01-09
您好。,會計分錄中的稅額塡1%。比如價稅合計為101元,目前稅額為1元;借應收賬款101貸主營業(yè)務收入100應交稅費應交增值稅1。
2020-07-14
你好,不需要的,不用填寫的,不交稅不影響。
2023-04-13
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